×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991

    Как сч-ф на аванс от покупателя попадает в книгу покупок при реализации

    Здравствуйте.
    1С Предприятие 8.3(3.0.43.241)
    Поступил аванс от покупателя в апреле, завела выписку и на основании нее сч-ф на аванс. Теперь провела реализацию им и сч-ф на отгрузку, только не понимаю, как сделать, чтобы авансовый сч-ф попал в книгу покупок в момент реализации.
    Помогите плиз. Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    авансовый сч-ф попал в книгу покупок в момент реализации.
    Это почему?

  3. #3
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    ну не правильно я выразилась. Чтобы в момент реализации сделалась проводка 68.2/76.АВ на эту сумму
    Последний раз редактировалось Вислоухая; 20.07.2016 в 16:08.

  4. #4
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    документ формирование записей кн покупок. кнопочка заполнить в самом верху. или кнопочка заполнить на вкладке вычет НДС с полученных авансов.
    С уважением, Наталия

  5. #5
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    А этот документ нужно ежемесячно заполнять или можно 1 на весь квартал?
    Жму эти кнопочки, но ничего не заполняется.
    Как этот документ должен понять, что нужно заполнить этот аванс сюда?

  6. #6
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Все, нашла свою ошибку. Не тот договор разнесла.
    Всем спасибо.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    А этот документ нужно ежемесячно заполнять или можно 1 на весь квартал?
    Не нужно ежемесячно. Нельзя. Налоговый период по НДС - квартал. Все регламенты делаются поквартально.

  8. #8
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    А какой же в нем период ставить? Там месяцы даются для выбора, кварталов нет

  9. #9
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Как я поняла, что в общем случае (если вводим накладную или акт на приход и на ее основе регистрируем сч-ф) сч-ф автоматически попадет в книгу покупок. Делать документ "Формирование кн покупок" нужно, если приходовалось оборудование через 08 сч и по авансам полученным ранее, которые в данном периоде закрываются реализацией.
    А в каких случаях нужно делать "Формирование записей книги продаж"?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    А в каких случаях нужно делать "Формирование записей книги продаж"?
    Пользуйтесь помощником по учёту НДС (Операции - Помощник по учету НДС) и вас не будет возникать таких вопросов: он подскажет что и в каком порядке делать.
    А конкретно формирование записей книг (обеих) нужно делать поквартально, пусть они даже будут пустыми.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    А конкретно формирование записей книг (обеих) нужно делать поквартально
    Нужно или можно? Всегда помесячно делаю, так проще правильность операций отслеживать. Никаких проблем с заполнением книг или деклараций не замечала.

  12. #12
    Клерк Аватар для titova-tlt
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    558
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Не нужно ежемесячно. Нельзя. Налоговый период по НДС - квартал. Все регламенты делаются поквартально.
    тогда зачем 1Сники настроили ежемесячное формирование регламентных операций НДС? Ошибки не будет если и помесячно делать. Я так и делаю.

  13. #13
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Как я поняла, что в общем случае (если вводим накладную или акт на приход и на ее основе регистрируем сч-ф) сч-ф автоматически попадет в книгу покупок.
    Да, если в сч-ф стоит галка - включать в книгу датой получения. Если галки нет - то через формирование записей книги покупок только НДС попадет в книгу.

  14. #14
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Да, если в сч-ф стоит галка - включать в книгу датой получения. Если галки нет - то через формирование записей книги покупок только НДС попадет в книгу.
    это вроде если упрощенный учет НДС. у меня конечно 8,2, но все документы попадают в книгу только после после формирования записей. я поквартально делаю, разбиваю правда на отгрузку, авансы, еще какие нюансы. то есть документов формирование кн покупок у меня штук пять. тоже легко сверять. отменила проведение по одним, и смотришь что попало в книгу покупок.
    С уважением, Наталия

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Отвечаю сразу двоим: Январь и titova-tlt.
    1. Технически возможно делать формирование записей помесячно. И даже ежедневно - было бы охоты
    2. Но это чревато трудноуловимыми ошибками. Поясню. При автоматическом заполнении документа программа анализирует обороты с начала квартала по конец месяца, в который попадает дата документа. При этом возможна, например, такая ситуация: сформировали книгу за 1-й месяц. Потом за 2-й. Потом внесли какие-то изменения в 1-й месяц. Перезаполнили книгу за 2-й месяц. В неё попали изменения, сделанные в 1-м месяце, ведь анализируются обороты с начала квартала по конец 2-го месяца, не забываем. Перезаполнили книгу за 1-й месяц. И неё тоже попадут эти изменения. Ведь документ 1 месяца анализирует обороты только 1-го месяца. В результате имеем дважды возмещённый НДС. И это только один из возможных сценариев. Вывод: формировать книгу помесячно можно при выполнении одного из следующих условий:
    - все документы вводятся строго в хронологическом порядке. После формирования книг никакие изменения в этом месяце уже не делаются.
    - после внесения изменений в месяце N необходимо отменять проведение формирований записей за месяц N и позже, затем перезаполнять и проводить их.
    Первый вариант нереалистичен, второй, ИМХО, весьма утомителен.
    3. Регламентные операции по НДС штатно должны выполняться в конце квартала. Именно так и действует "Помощник по учёту НДС". Никаких "настроек помесячно" в программе нет.
    P.S. Лично я не вижу никакого удобства от помесячного формирования книг. Но тут, как говорится, на вкус и цвет...

  16. #16
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    у меня конечно 8,2, но все документы попадают в книгу только после после формирования записей.
    Значит у Вас галок нет. Или у вас раздельный учет и есть операции облагаемые, не облагаемые или 0%.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Потом внесли какие-то изменения в 1-й месяц. Перезаполнили книгу за 2-й месяц.
    Ну так думать надо, прежде, чем кнопочку нажимать. Если изменения в 1м месяце, так и перезаполнять надо 1й месяц (и потом 2 и 3 на всякий случай)
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    В результате имеем дважды возмещённый НДС.
    Это элементарно ловится просмотром оборотки по 19 или 76 счетам.
    У меня операций "чуть больше десяти в месяц", а потому за квартал сразу проверять несколько утомительно, кроме того, руководство желает знать результаты деятельности помесячно, в том числе ожидаемые налоговые обязательства

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Январь, воля ваша. Вариант имеет право на жизнь при наличии квалифицированного бухгалтера и соблюдении вышеуказанных принципов. В противном случае приходится выгребать косяки. Чем мне и приходилось многократно заниматься.

  19. #19
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    не "красивые" проводки могут возникнуть при ежемесячном формировании книг при отгрузке на экспорт и совмещении режимов ОСНО и ЕНВД когда делаются проводки по восстановлению НДС.. Если за квартал делать, то восстанавливаются проводки прошлого квартала, а если по-месячно делать то и за предыдущий месяц тоже.. и получается лишняя движуха в книгах покупок и продаж по таким операциям..

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Анжелика Ник, ага, а есть ещё распределение НДС между облагаемой/необлагаемой деятельностью, которое нужно делать поквартально, но до формирования книг.
    Т.е. при совмещении облагаемой/необлагаемой деятельности делать книги помесячно в принципе нельзя.
    Последний раз редактировалось Климов Сергей; 21.07.2016 в 12:59.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    руководство желает знать результаты деятельности помесячно
    Могу в данном случае порекомендовать иметь в квартале всё-таки один документ формирования книг (последним днём последнего месяца), но заполнять его постепенно. Отработали месяц, заполнили, показали цыфирьки руководству. Прошёл ещё месяц, перезаполнили документ, опять показали. И т.д.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)