Доброго времени суток. Что делать, если в сентябре принесли июньские акты на услуги по перевозке? ндс там нет. В расход принять имеем право только июнем? сдавать уточненку за полугодие? Подскажите, пожалуйста.
Доброго времени суток. Что делать, если в сентябре принесли июньские акты на услуги по перевозке? ндс там нет. В расход принять имеем право только июнем? сдавать уточненку за полугодие? Подскажите, пожалуйста.
признание расходов в БУ и НУ в месяце их фактического действия
Чтобы через 1-2 года при необходимости можно было вспомнить, откуда взялись в сентябре расходы по доставке, и какое экономическое обоснование они имеют.для чего это?
я или бух.справку печатаю о том, что данные документы были получены несвоевременно, и => их нужно принять к учету датой получения, или, если времени нет много бумажек печатать, на документе тоже самое пишу. К стати, на экземпляре поставщика тоже пишу, чтобы потом не было претензий по несвоевременной оплате.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
но все же это совершенно не правильно, ведь расходы признаются и принимаются тогда, когда они были осуществлены
Год то еще не закончен.
Примите сентябрем.
не, ну пожалуйста, сдавайте уточненки.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Доходы и расходы в целом считаем по году.
И если расходы 2 квартала отразили в 3-м, или даже в 4-м, то ничего суперстрашного не произошло.
Учет должен быть максимально достоверным, но без излишнего фанатизма.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)