Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Наша организация (Федеральное государственное унитарное предприятие, ФГУП-1) заключило трехсторонний договор с Государственным казенным учреждением (ГКУ) и ФГУП (ФГУП-2) на выполнение кадастровых работ. Наша организация (ФГУП-1) выступает а качестве "Плательщика". ГКУ - "Заказчик", ФГУП-2 - "Подрядчик". ФГУП-1 оплатило счет с выделенным НДС. Акт сдачи приемки оказанных услуг выставлен для трех сторон. Я провела его проводкой Д26К60 на сумму без НДС. Что мне делать с НДС? В счет-фактуре в качестве заказчика прописано ГКУ, в качестве грузополучателя - наша организация (ФГУ-1). Могу ли я поставить НДС к вычету на основании такой счет-фактуры? Если нет, то могу ли я сумму НДС включить в расход? Или мне необходимо величину НДС списать на необлагаемые?


