×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Аноним
    Гость

    Экспорт в Белоруссию мед товаров

    Если мы будем экспортировать товар "без ндс" (мед. товары) , нужно что-то подавать или заполнять дополнительно? и нужны ли нам заявления о ввозе от них?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нужно, перечень в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Нужны.

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нужно, перечень в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Нужны.
    т.е. контракт , накладная, счет-фактура, cmr и заявление о ввозе.. отправляю в налоговую по электронке и когда они нам подтвердят, заполняю раздел 4? в книгу продаж это тоже не попадает пока не подтвердят?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    когда они нам подтвердят, заполняю раздел 4?
    Заполняете как соберете, документы предоставляются одновременно с декларацией.

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Заполняете как соберете, документы предоставляются одновременно с декларацией.
    а если, например по книге продаж в 3 кв отгружаем

    июль 50000 без ндс
    август 20000 без ндс
    сентябрь 25000 без ндс

    за июль и август они прислали заявления , а за сентябрь не успели

    по книге продаж будет 95000 без ндс

    раздел 4 будет графа 010 по коду льгота ,графа 020 70000 , остальное прочерки

    раздел 7 код льгота стоимость реализованных без ндс 95000

    и кэтой декларации прикрепляю документы по июлю и августу, которые они прислали

  6. Аноним же
    Гость
    В Беларусь и прочие страны ЕАЭС по Протоколу любой товар реализуется под 0%, а не без НДС.

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним же Посмотреть сообщение
    В Беларусь и прочие страны ЕАЭС по Протоколу любой товар реализуется под 0%, а не без НДС.
    это я поняла... а разве в книге продаж есть 0%?

    или вы имеете ввиду , что раздел раздел 7 код льгота стоимость реализованных без ндс не заполнять?

  8. Аноним же
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    это я поняла... а разве в книге продаж есть 0%?
    Ессно, ведь на экспорт выставляется с/ф со ставкой 0%. Который попадает в книгу продаж в момент определения налоговой базы по экспорту.

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    раздел 7
    не заполнять.

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    не заполнять.
    а то, что они мне предоставят за сентябрь , я буду учитывать в 5 разделе Декларации по ндс за 4 кв 2016?

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 4 разделе декларации в том периоде, в котором
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    они мне предоставят

  12. Аноним
    Гость
    А отметка на счет-фактуре сейчас не нужна?

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.

  14. Аноним
    Гость
    А в книгу продаж попадает в момент отгрузки или когда документы собирем?
    Если к примеру реализуем белорусам товар с нДС 10% в 30 сентября, им выписываем с 0%, а документы они нам присылают в конце октября? Или мы должны 30 сентября показать отгрузку и в этот же день восстанавливаем ндс от поставшика.(в книге прожаж с кодом 21)?

  15. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в книгу продаж попадает
    в том квартале, в котором собраны документы.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    восстанавливаем ндс от поставшика
    в 3 кв.

  16. Аноним
    Гость
    то есть мы вообще не показываем выручку что-ли 30 сентября? по этой отгрузке? не очень понятно.. документы же выписаны..

  17. Аноним
    Гость
    или выписываем документы, а счет-фактура будет датой заявления о ввозе?

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы вообще не показываем выручку что-ли 30 сентября?
    В целях налогообложения НДС не показываем. Что вас удивляет? Это норма 167-НК.

  19. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В целях налогообложения НДС не показываем. Что вас удивляет? Это норма 167-НК.
    так а какой датой?заявления о ввозе?
    т.е. мы ндс восстанавливаем, а отгрузку не показываем,если они не успели документы прислать? и в след квартале если они присылают, показываем отгрузку с 0 ставкой ндс, и обратно возмещаем НДС поставщика, так?

  20. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    так

    если товар приобретен до 01.07.2016

  21. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    так а какой датой?
    Да какой хотите. В книгах нет графы о дате регистрации документа.

  22. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    так

    если товар приобретен до 01.07.2016
    в смысле до 01.07.16?

  23. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в смысле до 01.07.16?
    позже вычет как обычно теперь (кроме сырьевых)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)