Добрый день.
Помогите, пожалуйста, закипающему чайнику.
1) Поступила оплата пусть будет на сумму
23.08.2016 - 1 500 000 руб.
01.09.2016 - 1 500 000 руб.
Выписали Авансовые счет-фактуры.
26.09.2016 Закрыли реализации Актами, пусть на сумму 3 500 000 руб. (Т.е. получилось, что нам не доплатили)
В итоге не разобрались и весь НДС попал в Декларацию НДС за 3 кв. Увидели только сейчас.
Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
Можно ли это исправить в Декларации за 4 кв.?
2) Сейчас похожая ситуация было много авансовых платежей на которые покупатель просил авансовую счет-фактуру.
В конце года все закрыли Актами. Сейчас получается, что нам должны. А счет-фактуры на аванс попадают у меня в Декларацию, к сожалению, раньше не сталкивалась с таким в одном квартале, как их убрать или грамотно сторнировать?
Заранее спасибо за ответы!!!



