×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207

    Какой признак актуальности указать в уточненной декларации по НДС?

    Добрый день. Совсем запуталась. Помогите. Подаю уточненку по НДС за 4 кв 2016, т.к. забыли восстановить НДС с аванса поставщику (истекли 3 года). Сформировалось приложение 1 доп.лист к книге продаж.
    Сейчас я ставлю:
    в разделе 8 "актуально",
    в разделе 9 " актуально"
    в приложении 1 к разд.9 "неактуально".

    Так или не так?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207
    Спасибо)

  4. #4
    Аноним
    Гость

    Замена кода вида операции

    Добрый день, дабы не создавать тему, подскажите пожалуйста-если поменяли коды вида операции в счетах-фактурах выданных, суммы и прочее в книге продаж прежнее, что нужно поставить в строке 001-признак актуальности 0 или 1?
    Буду очень благодарна за помощь!

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день, дабы не создавать тему, подскажите пожалуйста-если поменяли коды вида операции в счетах-фактурах выданных, суммы и прочее в книге продаж прежнее, что нужно поставить в строке 001-признак актуальности 0 или 1?
    Буду очень благодарна за помощь!
    Признак "актуально" предполагает, что в предыдущей книге все было правильно и строки книги вообще не будут выгружаться. А у вас неправильно. Признак "неактуально", или "0". Книгу продаж имею в виду. А вот в книге покупок будет "1".6

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо за помощь!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)