×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    1

    в фактуре неверно указан поставщик - необходимо грамотно составить письмо для покупат

    Добрый день!
    У меня такая ситуация: У нас есть две организации А и Б. Нами ошибочно была выставлена фактура не от того контрагента (контрагент А). Естесственно, покупатель принял товар и подписал наш УПД А. Но фактически товар отпускался со склада организации Б. Реализация товара была в 3 квартале этого года (период уже закрыт, декларация НДС сдана). Сейчас просим покупателя сторнировать УПД А и провести УПД Б текущим периодом. Для рассмотрения подобных операций Покупатель просит официальное письмо от организации А и от организации Б. Подскажите, пож-та, как грамотно составить данное письмо для покупателя, какая формулировка должна быть? Или вообще какие еще есть варианты решения данной проблемы?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    почему за вашу ошибку должен расплачиваться покупатель? Мало того, что он должен сдать уточненку, он еще должен ДОПЛАТИТЬ налог и еще и заплатить пени.
    Вам же, если вы будете исправлять свою ошибку сами, нужно только переслать декларацию с другим контрагентом, сумма к уплате не изменится.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Клерк
    Регистрация
    08.12.2017
    Сообщений
    46
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    почему за вашу ошибку должен расплачиваться покупатель? Мало того, что он должен сдать уточненку, он еще должен ДОПЛАТИТЬ налог и еще и заплатить пени.
    Вам же, если вы будете исправлять свою ошибку сами, нужно только переслать декларацию с другим контрагентом, сумма к уплате не изменится.
    покупателю тоже прийдется сдавать уточненку, даже если сумма не поменяется - контрагент будет другой.

  4. Клерк
    Регистрация
    08.12.2017
    Сообщений
    46
    составте текущем периодом исправительную счет-фактуру. согласно постановления 1137 Исправительная счет-фактура составляется если обнаружены ошибки в первоначальном счете-фактуре • в дате, если исходный документ ошибочно оформлен другим месяцем, годом;
    • реквизитах поставщика или покупателя, если они написаны не просто с опечаткой, а не соответствуют им вообще (неверный ИНН, адрес, наименование и т. п. )

  5. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Miracle39 Посмотреть сообщение
    покупателю тоже прийдется сдавать уточненку, даже если сумма не поменяется - контрагент будет другой.
    покупателю не надо будет сдавать уточненку, если поставщик у себя переделает документы от другой организации - от той, от которой документы изначально есть у покупателя.

    Цитата Сообщение от Miracle39 Посмотреть сообщение
    в дате, если исходный документ ошибочно оформлен другим месяцем, годом;
    • реквизитах поставщика или покупателя, если они написаны не просто с опечаткой, а не соответствуют им вообще (неверный ИНН, адрес, наименование и т. п. )
    Если ВСЕ реквизиты неправильные - это не может быть исправлено. Каким образом одна организация может исправить документы совершенно другой организации? О подписях промолчу.

    Кстати, если ничего не менять - при получении от органов требования об уточнении покупатель спокойненько предоставит копию имеющегося документа, и поставщика обвинят в занижении налоговой базы по данной организации.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. Клерк
    Регистрация
    08.12.2017
    Сообщений
    46
    Если ВСЕ реквизиты неправильные - это не может быть исправлено. Каким образом одна организация может исправить документы совершенно другой организации? О подписях промолчу.

    согласна, глупость.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)