Не могу разобраться,помогите,пожалуйста.
ООО УСН 15%. занимаемся дизайном.
В феврале 2018 у нас проходила выставка наших достижений. Все авансы организаторам выставки были проплачены нами в 2017 году. Это 120 000.
Подскажите, могу ли я расходы по выставке (т.е. оплаченные нами в 2017г авансы) поставить в расходы в целях налогооболожения в декларации за 2017Год?
Или же только в 1 кв. 2018 (т.е. когда фактически была проведена выставка)?
И еще вопрос. Если нам за услуги ремонта и дизайна Заказчик проплатил аванс (допустим 4 000 000) в августе 2017, а фактически акт выполненных работ был выставлен в январе 2018, то 4 000 000 - это доход 2017 ил доход 1кв.2018, т.е. когда работы были закончены?
Что-то я запуталась. Переклинило прям. Раньше с товаром работала, а тут услуги,работы... Простите за глупые вопросы.



