Здравствуйте. Возник вдруг вопрос, какой датой надо записывать в книге продаж счет-фактуру, по которому восстанавливается НДС ранее принятый к вычету с авансов оплаченных поставщику? Установлено ли это на законодательном уровне?
Здравствуйте. Возник вдруг вопрос, какой датой надо записывать в книге продаж счет-фактуру, по которому восстанавливается НДС ранее принятый к вычету с авансов оплаченных поставщику? Установлено ли это на законодательном уровне?
Дата зачета аванса - чем не устаивает.( Большинство программ так и делает) и самое интересное - будет это дата зачета аванса или последний день отчетного периода ( по НДС - квартал) - что принципиально это меняет ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)