Доброго дня!
Пришел аванс от покупателя, ошибочно перечислили больше, чем следовало. Возвращаем по запросу, в том же квартале. Вопрос, как оформить возврат в части НДС?
Как-то оформлял возвраты полной суммы, тогда регистрировал нашу авансовую с/ф, выставленную при получении этой суммы, в книге покупок в день перечисления возврата.
А что при частичном возврате?



