×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Клерк
    Регистрация
    15.12.2017
    Сообщений
    319

    отчетная форма 0503737

    Здравствуйте! Подскажите почему может не заполняться форма 0503737 годовой отчетности? Я это делаю впервые, поэтому не знаю может что-то не до заполнила. Спасибо, очень нужно
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    15.12.2017
    Сообщений
    319
    у меня вообще при формировании счета 17 и 18 ничего нет.такого же не может быть.Что я делаю не так?

  3. Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    782
    Форма может не заполняться, потому что Вы ее просто не заполняете.
    Вы по- человечески вопрос можете задать, или мы отгадать должны, что у Вас не получается и почему.
    В какой программе делаете? Все ли даты и периоды отчетности выбраны верно? Какое учреждение?

  4. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от kolya300103 Посмотреть сообщение
    счета 17 и 18 ничего нет.такого же не может быть
    почему не может? как раз таки может. если сделать "закрытие забалансовых счетов" в той же 1С, то 17 и 18 становятся ..
    становятся..
    девственно чистыми..
    откель мы знаем, может вы все регламентные операции по закрытию года сделали до формирования отчетности?
    500-е счета поди тоже "закрыли"?

  5. Клерк
    Регистрация
    15.12.2017
    Сообщений
    319
    Да, спасибо я разобралась с счетами.Я действительно закрыла забалансовые счета, а потом формировала в1С эту форму. Все переправила и все получилось.

  6. Клерк
    Регистрация
    29.05.2013
    Сообщений
    121
    Добрый день, нужна помощь по 737 форме, ситуация в следующем: через кассу возмещены расходы произведенные по 111 КВР, которые не успели поступить на л.сч на 31.12.2017 и зависли на невыясненных в казначействе, как отразить данную сумму по стр 200, 710, 720, 731, 732?
    Помогите пожалуйста, полный ступор

  7. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от БМС Посмотреть сообщение
    не успели поступить на л.сч на 31.12.2017
    это одна ситуация.

    Цитата Сообщение от БМС Посмотреть сообщение
    зависли на невыясненных в казначействе,
    значит. все-таки поступили в казначейство? так это совершенно другая ситуация.

    начнем сначала - таки деньги в казначейство дошли? в выписке вашего л/с отражаются по КД 180? или вы вообще не указали свой л/с и деньги в казначействе вообще ничьи (не знают, на чей л/с поступили)?

  8. Клерк
    Регистрация
    21.12.2018
    Сообщений
    4
    Добрый день. Кто владеет программой СУФД? Как правильно перечислять деньги . и прочее. С кем можно связаться. Может кто-то из Москвы и даст свой контактный номер. Выручите пожалуйста.

  9. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от металлкомплекс Посмотреть сообщение
    Как правильно перечислять деньги . и прочее.
    позвоните лучше в своё отделение казначейства - у них там у всех в каждой избушке свои заморочки

    Цитата Сообщение от металлкомплекс Посмотреть сообщение
    Может кто-то из Москвы
    в Москве небось не одно отделение? связываться нужно или с тем кто в этом же, или непосредственно со специалистом из конкретного

    тут вроде как масенькая ёбласть, есть знакомые бухи из соседних районов.
    в разговорах о насущном, получается так, что соседские бухи Заявки, Платёжки и прочую фигню - совсем не так оформляют!

    меж собой всю эту структуру под названием Казначейство называем с приставкой ИП-ЧП Казначейство

  10. Клерк
    Регистрация
    30.12.2018
    Сообщений
    2
    Здравствуйте. Такая проблема : в казначействе в Сведениях о целевых субсидиях ошибочно завысили сумму. В ПФХД сумма проходит меньше.Увидели только сегодня. Теперь в отчете о состоянии лицевого счета сумма стоит больше чем в ПФХД. ПФХД составлено на основании соглашений с управлением образования. Серьезная ошибка если в ф. 0503737 в гр.4 "!Утверждено плановых показателей сумма не будет совпадать с Отчетом по лицевому счету по казначейству?

  11. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от teplux Посмотреть сообщение
    Серьезная ошибка если в ф. 0503737 в гр.4 "!Утверждено плановых показателей сумма не будет совпадать с Отчетом по лицевому счету по казначейству?
    Добрый день! Плановые показатели в Сведениях об операциях с целевыми субсидиями нужны казначеям для санкционирования расходов учреждения. Если кассовые операции прошли в соответствии с планом ФХД, то эта ошибка не повлечет за собой негативных последствий.

  12. Клерк
    Регистрация
    30.12.2018
    Сообщений
    2
    Спасибо. Все праздники продумала. Роно изменило лимиты БО 27 декабря!!! Даже не предупредив. ПФХД успели 29 переделать а вот сведения в казначейство уже не прошли

  13. Аноним
    Гость
    Подскажите как отражаете в Отчете ф. 0503737 операции по приему платежей с использованием банковских карт - в соответствии с письмом Минфина России от 1 июля 2015 г. N 02-07-07/38257 (пример 3) или
    как-то по другому?
    Может есть другие письма Минфина по этому поводу, которые я не увидела...
    А то мне подсунули из консультанта+ какой-то пример где в р.1 заполняется гр 5 на сумму зачисленных на лиц.сч доходов, в гр 6 сумма удержанной комиссии, в р.2 в гр.6 сумма комиссии (ну и в р.3 стр 710,720 по гр 5 и 6)

    В Гаранте в статье экспертов от января 2020 г:
    "А вот отражение в бухгалтерском учете хозяйственной операции по удержанию оператором по переводу денежных средств суммы вознаграждения (комиссии) непосредственно из суммы, указанной в распоряжении клиента (плательщика), положениями Инструкции N 174н не предусмотрено. Соответствующую корреспонденцию счетов бюджетному учреждению необходимо определить в рамках учетной политики при условии соблюдения соответственно требования абзаца 2 п. 4 Инструкции N 174н.

    Рекомендации по возможной корреспонденции были ранее даны специалистами финансового ведомства в письме Минфина России от 01.07.2015 N 02-07-07/38257. Рассматриваемый пример рекомендовал отражать удержание комиссии с использованием счета 0 210 05 000 "Расчеты с прочими дебиторами" и считать эту хозяйственную операцию некассовой операцией. В этом случае сумма удержанной комиссии должна была отражаться по графе 8 строки 200 раздела 2 Отчета (ф. 0503737) и по графе 8 строки 720 раздела 3 Отчета (ф. 0503737). Но согласно абзацам 14, 19 и 26 п. 44 Инструкции N 33н отражение показателей в графе 8 по строкам 710 и 720 раздела 3 Отчета (ф. 0503737) не допускается. Таким образом, приведенный пример противоречит действующий Инструкции N 33н*(1)."

    Но так всегда было эти противоречие между письмом и инструкцией и ничего, сдавали так...

  14. Аноним
    Гость

    Эквайринг

    При отражение эквайринговых операций в части некассовых удержаний всегда было противоречие в 3 разделе. Если вы не покажите удержание( эквайринг) в гр.8 (раздел 3) то не будут выполнены внутриформенные контроли для строк 450/500. На практике данные операции показывают в 710/720 строках,731/732 или 591/592. Кто показывал в 831/832 если использовали счет 304 06.
    Решать вам какой вариант использовать.

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    При отражение эквайринговых операций в части некассовых удержаний всегда было противоречие в 3 разделе. Если вы не покажите удержание( эквайринг) в гр.8 (раздел 3) то не будут выполнены внутриформенные контроли для строк 450/500. На практике данные операции показывают в 710/720 строках,731/732 или 591/592. Кто показывал в 831/832 если использовали счет 304 06.
    Решать вам какой вариант использовать.
    Меня больше раздел 1 беспокоит:
    А то мне подсунули из консультанта+ какой-то пример где в р.1 заполняется гр 5 на сумму зачисленных на лиц.сч доходов, в гр 6 сумма удержанной комиссии,

  16. Аноним
    Гость
    Вариант с отражением в 1 разделе некассовых по эквайрингу в гр.8 может быть. Только разьяснительных писем и примеров такого варианта нет. И потом у вас фактически деньги приходят на транзитный счет(терминал) в полном обьеме а потом удерживается комиссия. Или надо делить сумму услуги на доход и эквайринг, тогда часть пойдет в гр. 6(услуга) и часть в гр.8 эквайринг.

  17. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вариант с отражением в 1 разделе некассовых по эквайрингу в гр.8 может быть. Только разьяснительных писем и примеров такого варианта нет. И потом у вас фактически деньги приходят на транзитный счет(терминал) в полном обьеме а потом удерживается комиссия. Или надо делить сумму услуги на доход и эквайринг, тогда часть пойдет в гр. 6(услуга) и часть в гр.8 эквайринг.
    Да речь вообще не о гр.8!
    В примере в р.1 заполняется гр 5 на сумму зачисленных на лиц.сч доходов, в гр 6 сумма удержанной комиссии!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)