×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Клерк Аватар для Lyaka
    Регистрация
    02.08.2012
    Адрес
    г.Таганрог
    Сообщений
    74

    Перенос вычета по НДС в 1с бухгалтерия

    Здравствуйте! Хочу перенести вычет по НДС по одной сделке на следующий квартал? Как чисто технически это сделать в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)?
    Если сниму галочку отразить вычет в книге покупок, то как его перенести на след.кв?
    А ставить неверную дату сф тоже неправильно...
    Поделиться с друзьями

  2. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    дату регистрации поставить следующим кварталом

  3. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Lyaka Посмотреть сообщение
    Если сниму галочку отразить вычет в книге покупок
    снять галочку, ввести на основании-счет-фактура с нужной датой регистрации

  4. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    снять галочку, ввести на основании-счет-фактура с нужной датой регистрации
    я ввожу в помощнике по ндс в записях книги покупок руками нужной датой.
    Почему-то я Вам верю...

  5. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    в записях книги покупок руками нужной датой.
    я руками не завожу.. после
    снять галочку, ввести на основании-счет-фактура с нужной датой регистрации
    формирую документ записи книги покупок автоматически. Иначе есть шанс ошибиться в полях и потом у программы глюк будет в правильности заполнения регистров.

  6. У меня это выходит автоматом,то есть изначально я снимаю галку и сч-ф не попадает в текущий квартал,а в следующем квартале подтягивается, это видно в операции Формирование книги покупок (Помощник по учёту НДС),собственно через нее я и регулирую все это, так же когда вычеты делю.

  7. Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,326
    в документе Счет-фактура есть 2 даты. Одна это дата счета-фактуры как бумажного (электронного) документа, вторая это дата документа программы. Вот именно вторую дата и отвечает за то в каком периоде принять к учету данную счет-фактуру. Т.е ставите например 26 октября и она попадет в книгу-покупок за 4 квартал.

  8. Клерк
    Регистрация
    10.02.2011
    Сообщений
    109
    Если принять к зачету поступившие товары например 15.09, и в этом документе записать счет фактуру, но снять галку с "отразить в книге покупок". Тогда при формировании книги покупок в следующем квартале, программа конечно предлагает взять к вычету этот НДС, но дату в книге покупок она ставит не 01.11 (например), а ту же 15.09. Так как все же правильно? В книге покупок какая дата должна стоять, этот квартала или того, в котором товары приняты к учету?

  9. Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,326
    в книге покупок указывается в графе 3 дата счета-фактуры, а в графе 8 дата принятия товара на учет
    т.е все даты того квартала

  10. Клерк
    Регистрация
    10.02.2011
    Сообщений
    109
    Т.е. по сути в книге покупок не видна дата, на которую мы решили этим вычетом воспользоваться, а лишь квартал за который сформирована книга покупок. У меня вычеты с счет фактур апрельских и майских, получается, что в книге покупок за 4 квартал у меня будут стоять даты апреля и мая и в графе 3 и в графе 8. Верно?

  11. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Да

  12. Клерк
    Регистрация
    10.02.2011
    Сообщений
    109
    Спасибо всем за быстрые ответы, Вы очень помогли.

  13. махровый пельмень
    Регистрация
    02.09.2010
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    снять галочку, ввести на основании-счет-фактура с нужной датой регистрации
    Добрый день.
    А вот если регистрирую счет-фактуру следующим кварталом и ставлю галку принять к учету этой датой, а по факту окажется что и в следующем квартале эта с/ф мне не нужна, то как быть? )

    Купили станок. По закону вроде как надо входной НДС отразить в полном объеме в одном периоде. Мне очень не хочется попадать на возмещение, поэтому решили эту с/ф оттянуть на другой квартал, когда будет больше реализации. Но неясно когда наступит тот самый квартал.. В таком случае как быть? Сейчас делаю НДС за 2й квартал. Поставлю дату получения с-ф 3м кварталом, закрою период, то получится что, извиняюсь, нагну себя в 3 квартале... Программа будет упорно ставить в покупки эту с/ф. Не могу забораться, помогите
    Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу...

  14. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Лёхер Посмотреть сообщение
    А вот если регистрирую счет-фактуру следующим кварталом и ставлю галку принять к учету этой датой
    Так не ставьте вообще галочку

  15. Клерк
    Регистрация
    22.07.2013
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так не ставьте вообще галочку
    а если нету галочки (точнее этого чекбокса вообще)?
    Погуглил, пишут такое бывает если стоит флаг "включать НДС в стоимость". Так он НЕ стоит.
    И видимо дело не в настройках учетной политики или чего то еще - потому что в некоторых документах прихода есть таковая галочка, а в не которых есть.

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Nikolay Cherkasov Посмотреть сообщение
    а если нету галочки
    То детально надо разбираться с конкретно вашей версией программы, вашими настройками и вашими документами.

  17. Клерк
    Регистрация
    22.07.2013
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    То детально надо разбираться с конкретно вашей версией программы, вашими настройками и вашими документами.
    а вот это чем то не поможет?:
    в тех полученных сф, в которых флажок отразить вычет ндс в книге покупок отсутствует,
    также отсутствуют поля "код вида операции" и способ получения

    что то же это значит?...

    версия Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.37)
    Последний раз редактировалось Nikolay Cherkasov; 16.01.2020 в 09:43.

  18. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Nikolay Cherkasov Посмотреть сообщение
    а вот это чем то не поможет?:
    Прекрасный вопрос. А вы про галочки спросили не для того, чтобы помощь получить? Или полагаете, что в мире есть одна единственная 1с?


    Цитата Сообщение от Nikolay Cherkasov Посмотреть сообщение
    в тех полученных сф, в которых флажок отразить вычет ндс в книге покупок отсутствует,
    также отсутствуют поля "код вида операции" и способ получения
    Они в программу самопроизвольно запрыгнули или все-таки с участием какого-то человека? Ищите чем отличаются нормальные варианты от кривых.

  19. Клерк
    Регистрация
    22.07.2013
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Они в программу самопроизвольно запрыгнули
    В общем то так и есть. В документе поступления поля "вид операции" нет, с/ф формируется автоматически когда я ставлю ее номер и дату.

    Обнаружил, что это какой то эффект связанный с конкретным контрагентом. Создал новый документ (не копируя старый), и если поставить определенных контрагентов сф получается нормальная, а если заменить контрагента на другого (и более ничего не трогая) - не нормальная.

    Договора со всеми контрагентами типовые, никаких особенных флагов. Больше нет идей что дальше копать

  20. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Условия по НДС привязаны не к контрагенту, а к договору. Там ищите. Не могли завести договор "без НДС"?

  21. Клерк
    Регистрация
    22.07.2013
    Сообщений
    6
    И, я не полно описал чего я собственно хочу.

    Я как и топикстартер, хочу перенести вычет по сф на следующий квартал.
    Для этого, как и раньше делал - поставил у сф дату получения тот квартал, когда хочу заявить вычет. НО автоматический расчет НДС все равно включает ее в книгу этого квартала.
    Впрочем, там где я делал такие операции переноса я все равно автоматическим расчетом не пользовался. Так что сравнить механику сложно.

  22. Клерк
    Регистрация
    22.07.2013
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Условия по НДС привязаны не к контрагенту, а к договору. Там ищите. Не могли завести договор "без НДС"?
    ВО! уже горячо. обнаружил что в хороших договорах написано " заполнение ставки ндс в документах : Из карточки номенклатуры" причем это поле активно, можно поменять.
    а в плохих там написано без НДС и поле не активно. Осталось понять как это исправить

    Что характерно - создаю новый договор в надежде сделать его правильным - а вот шишь, он сразу плохой и поле с НДС есть, но не активно. Но это только у этого контрагента. У того контрагента у которого договор правильный и новый создается правильный.
    Последний раз редактировалось Nikolay Cherkasov; 16.01.2020 в 10:46.

  23. Клерк
    Регистрация
    22.07.2013
    Сообщений
    6
    ААААА!!! Нарыл в чем дело. Просто чума.

    Проблема оказалась привязана к контрагентам. Но точнее к стране. У плохих контрагентов страной регистрации была выбрана РОССИЯ с установленной галкой ЕАЭС, к тому же помеченная на удаление. (Все остальное то же)
    И программа считала их иностранцами. От этого и странности. Точнее, теперь все понятно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)