×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Аноним
    Гость

    Осторожно Ситуация с "авансовой" СЧФ - камералка

    Добрый день, посоветуйте, есть ли возможность урегулировать ситуацию:
    при составлении декларации по НДС за 3 квартал 2021г. была учтена авансовая счф от контрагента (назовем его М), документ был выслан нам в виде скана по электронной почте менеджером М 15.10, мы декларацию отправили по СБИСу 21.10; а вечером в воскресенье 24.10 так же по СБИСу нам приходит тот же документ, с тем же номером НО уже от 01.11 (оплата аванса была 29.10 - срок выставления позволяет), далее выясняем, что бухгалтер М работает удаленно раз в неделю, контакты свои (кроме переписки в почте не дает), я написала ей "гневное" письмо о том, что так делать, в принципе, нельзя, позвонили бы заранее, нормально обьяснила - нашли бы вместе выход, она талдычит, что все по закону, все правильно, тот документ - ошибка.
    В принципе, понятно, дама села ваять декларацию вечерком в воскресенье, сумма к уплате не понравилась - взяла дату у документа перенесла и нам вовремя отправила, получается, что нам нужно +40000 уплатить и пени впридачу, требование от ИФНС о несоответствии уже пришло, что делать - не знаю.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    В датах ваших я запуталась совсем.
    Декларация за 3 квартал? При чем тут счет-фактуры за октябрь? Или 10-й месяц - это опечатка?
    Аванс когда заплатили? 29.09? И списались деньги этой датой у вас, и вероятно, поступили им этой датой? Если так, но НДС они должны начислить в сентябре, и никакие 5 дней тут не при чем, а потому смысла переделывать дату счета-фактуры нет никакого, момент определения налоговой базы от этого не меняется.
    Но насильно вы от них не факт, что что-то получите, а оригинала у вас нет.
    ИМХО, звонить-писать руководству этой компании и объяснить, что их бухгалтер не прав

  3. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    документ был выслан нам в виде скана
    этот документ с подписями и оформлен как положено?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    этот документ с подписями и оформлен как положено?
    документ с подписями (печати нет - не предусмотрена в счф), в виде скана нам выслан по электронке

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В датах ваших я запуталась совсем.
    Декларация за 3 квартал? При чем тут счет-фактуры за октябрь? Или 10-й месяц - это опечатка?
    Аванс когда заплатили? 29.09? И списались деньги этой датой у вас, и вероятно, поступили им этой датой? Если так, но НДС они должны начислить в сентябре, и никакие 5 дней тут не при чем, а потому смысла переделывать дату счета-фактуры нет никакого, момент определения налоговой базы от этого не меняется.
    Но насильно вы от них не факт, что что-то получите, а оригинала у вас нет.
    ИМХО, звонить-писать руководству этой компании и объяснить, что их бухгалтер не прав
    да, извиняюсь, опечатка у меня, заплатили 29.09, списались 29.09, была счф изначально от 30.09, переделали на 01.10

    Как грамотно дамочке написать, что она не права и 5 дней здесь не причем?
    Телефон она свой не дает - "Вам что, мало общения в почте?" - честно, я в шоке от таких "бухгалтеров"

  6. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Телефон она свой не дает - "Вам что, мало общения в почте?"
    переписка часто лучше, чем телефонные разговоры - и цитатку из законов прикрепить можно, и следы остаются как подтверждание переговоров.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как грамотно дамочке написать
    например, вот
    https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/a...s_fts/9670177/


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    документ с подписями (печати нет - не предусмотрена в счф), в виде скана нам выслан по электронке
    если будет запрос от ФНС, то документы предоставлять все равно нужно будет по ТКС в виде сканов, вот этот скан и отправите и платежку. А поставщик у себя НДС с аванса не отразит. Так что проблемы будут у него.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    контакты свои (кроме переписки в почте не дает)
    я телефоны свои даю, но предпочитаю общаться по электронной почте (ну или СМС или в мессенджере).
    так хоть следы остаются.
    ну и может не любит человек звонки.
    контакт же есть, письменно общаться даже лучше

  8. Клерк
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    147
    Раз такая пьянка (бухгалтер на контакт не идет, вины своей не видит), я бы поступила так же, как советует ZZZhanna, предоставила бы копию первого счет-фактуры+копию п/п или выписки. Пусть сами разбираются.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)