×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2005
    Сообщений
    25

    Вопрос зачет и уплата аванса по НДС

    Скажите пожалуйста, когда мы получаем аванс от заказчика с включенной суммой НДС, мы
    1. составляем в 1 экз. с/фактуру и регистрируем ее в книге продаж.
    2. А дальше мы в полном объеме перечисляем аванс по НДС в налоговую или с учетом произведенных затрат (т.е. принятого к зачету НДС от поставщиков) за отчетный период?
    И еще вопрос. НДС по авансовым отчетам. Подотчетник должен нести с/фактуру? И можно ли принимать к вычету НДС по ж/д билетам?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    "2. А дальше мы в полном объеме перечисляем аванс по НДС в налоговую или с учетом произведенных затрат (т.е. принятого к зачету НДС от поставщиков) за отчетный период?"

    с учетом принятого к зачету, т.е. то что получится в декларации к уплате


    "И еще вопрос. НДС по авансовым отчетам. Подотчетник должен нести с/фактуру? И можно ли принимать к вычету НДС по ж/д билетам?"

    только при наличии счета-фактуры

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2005
    Сообщений
    25
    А разве на билеты с/фактуры дают?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2004
    Сообщений
    640
    Цитата Сообщение от xelga Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, когда мы получаем аванс от заказчика с включенной суммой НДС, мы
    1. составляем в 1 экз. с/фактуру и регистрируем ее в книге продаж.
    2. А дальше мы в полном объеме перечисляем аванс по НДС в налоговую или с учетом произведенных затрат (т.е. принятого к зачету НДС от поставщиков) за отчетный период?
    И еще вопрос. НДС по авансовым отчетам. Подотчетник должен нести с/фактуру? И можно ли принимать к вычету НДС по ж/д билетам?
    Спасибо.
    2. конечно делаете расчет НДС по книгам покупок/продаж, и по нему только платите НДС в бюджет, т.е. как разницу к уплате и к вычету
    НДС по авансовым отчетам_ тут кто как организует работу, обычно подотчетники не паряться по этому поводу, ведь у них есть документально подтвержденный факт расхода денежных средств (касс чек, билет), а остальное задача буха вытрясти документы.
    по ж/д билетам НДС принемаеться к зачету без. сч-ф если он в билете выделен отдельной строкой, Сч-ф перевозчики не дают, только трансагентсва.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    а мне билеты в последнее время дают без выделенного НДС, беру все в расходы... может неправильно

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2005
    Сообщений
    25

    С-фактура по авансу

    А что я делаю с с/фактурой по полученному нами авансу, когда мы подписываем акт о выполнении работ/услуг (там ведь сумма аванса присутствует), а нашему заказчику я даю с/фактуру на всю сумму акта?

    И еще вопрос. Как быть, если аванс поступил, а принятого к зачету НДС по итогам периода нет? Уплачивать сумму авансового НДС в бюджет?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    когда подписываете акт выполненных работ(услуг) аванс закрывается, регистрируете счет-фактуру в книге покупок, соотвественно ндс с предоплаты будет к вычету

    "И еще вопрос. Как быть, если аванс поступил, а принятого к зачету НДС по итогам периода нет? Уплачивать сумму авансового НДС в бюджет?"
    да

  8. #8
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    xelga, когда вам поступает аванс, Вы выписываете Счет-фактуру № 1 (на аванс), делаете запись в книгу продаж. Когда подписываете акт, то выписываете счет-фактуру № 2 (обычную), делаете запись в книгу продаж, а на соответствующую сумму аванса делаете запись в книгу покупок (по сч-ф № 1).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)