×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2006
    Сообщений
    11

    Перехожу с ОРН на УСН

    Всех с наступающим )))) новым годом !!!
    Организация с нового года переходит с ОРН на УСН. Правильно я закрываю год как всегда было по ОРН - выверяю налоги - все плачу в бюджет и начинаю работать по УСН ? никаких подводных камней нет ???? Спасибо .
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Есть
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2006
    Сообщений
    11
    А какие ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    НК-346.25 + НК-170-3-2
    Последний раз редактировалось mvf; 15.12.2006 в 14:21.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2006
    Сообщений
    11
    Это я учла , прочла.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2006
    Сообщений
    11
    Спасибо сейчас НК посмотрю.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2006
    Сообщений
    11
    НК-346.25 + НК-170-3-2
    __________________

    НК-346.25 здесь все поняла .

    НК-170-3-2 а здесь не очень ))) а на фирме еще и витрина числится .

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы в соответствии с главами 26.2 и 26.3 настоящего Кодекса суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы в соответствии с главами 26.2 и 26.3 настоящего Кодекса суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.
    Пардон, а на примере можно объяснить?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2006
    Сообщений
    11
    При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы в соответствии с главами 26.2 и 26.3 настоящего Кодекса суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.
    __________________
    Best regards,
    Михаил

    01-02 * 18 % восстановили
    Д19 К 68 ндс
    и в результете (19+01)
    ТАК ? Спасибо

  11. #11
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Да...Вот у меня сейчас на ОСНО одно ОС - цифровой фотик. Приобрела его в этом году...Восстанавливать НДС?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Сегодня че? По пять раз на один и тот же ворос надо отвечать?
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    mvf, а в исходном вопросе про фотик не было!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    И действительно ...
    Best regards, Михаил

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2006
    Сообщений
    11
    Все прочитала ну вот вроде все и получилось ! Большое спасибо.

  16. #16
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Цитата Сообщение от kolob Посмотреть сообщение
    Все прочитала ну вот вроде все и получилось ! Большое спасибо.
    Что получилось? Объясните, я что-то не догоняю...

  17. #17
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Кому знакома ситуация с переходом на УСН?Давайте пообщаемся!

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2006
    Сообщений
    11
    Закрыла год. и пересчитала 01 счет . восстановила НДС и теперь на УСН

  19. #19
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Цитата Сообщение от kolob Посмотреть сообщение
    Закрыла год. и пересчитала 01 счет . восстановила НДС и теперь на УСН
    kolob, а нельзя ли подробнее рассказать?У меня тоже с 1.01.07 будет упрощенка 6%, каков порядок моих действий?Из ОС у меня только цифровой фотик,еще не самортизированный,но его покупали без НДС.Как правильно восстановить НДС? Пожалуйста, напишите на форуме или мне в личку, буду очень признательна.Если кто присоединится, буду только ЗА!

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Galaxy1973, если Вы покупали свой фотик без НДС, то что Вы собираетесь восстанавливать???
    На Клерке много информации. Статьи, например на эту тему есть.

  21. #21
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    А как быть в след ситуации:находясь на ОСНО в 2006 г счф выставлялись покупателям с НДС, услуги оказывались, акты подписывались...А вот оплата будет только в 2007 году. Как быть в этом случае с НДС?

    И наоборот: мы оплатили поставщику счет в 2006 году с НДС, а оприходуем товары (услуги) в 2007...?

  22. #22
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Как быть в этом случае с НДС?
    А как у Вас сейчас с ндс?

  23. #23
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Сейчас НДС по отгрузке, а с 2007 перейдем на УСН 6%.

  24. #24
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    НДС по отгрузке
    Почему тогда волнует оплата?

  25. #25
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Меня волнует вобще всё в переходном периоде, что касаемо НДС. Как это будет выглядеть, не могу понять?

  26. #26
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А как быть в след ситуации:
    начислить ндс и забыть
    И наоборот:
    оплатить и забыть

  27. #27
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Но ведь в 2007 году будет УСНО Как начислить?

  28. #28
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Как начислить?
    Начислить в 2006 и забыть. Начислить - путем внесения в книгу продаж в момент оказания услуги. Забыть - любым возможным.

  29. #29
    Клерк Аватар для Galaxy1973
    Регистрация
    23.08.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    240
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Начислить в 2006 и забыть. Начислить - путем внесения в книгу продаж в момент оказания услуги. Забыть - любым возможным.
    Т.е. допустим, мне в 2007 приходит оплата счета за 2006, в т. ч. НДС... в КНИГЕ ПРОДАЖ У МЕНЯ ЭТОТ ндс будет в 4 кв 2006. А поступление на р/сч в 2007. И что, эту оплату я уже включаю в налогооблагаемую базу полностью?

  30. #30
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А это несколько другой вопрос ...
    ст 346.25
    3) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные после перехода на упрощенную систему налогообложения, если по правилам налогового учета по методу начислений указанные суммы были включены в доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций;

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)