×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним1
    Гость

    Осторожно Срочно!!! 2006г. суммовая разница

    Принесли в ноябре мне с.ф. в евро, по условию сделки оплата цб + 2%. Я ее оприходовала в ноябре по курсу ЦБ+2%, в декабре оплатили..... и возникла - суммовая разница 150 руб. (5000руб. в т.ч. НДС (с.ф. цб+2%) - 4850 в т.ч. НДС (оплата цб+2%).

    Помогите разобраться, что куда я должна деть по суммовой разнице!!

    Д60 К91,2 - 150 руб. в т.ч. НДС
    налоговый учет на внереализиционные расходы - 150 руб. в т.ч. НДС

    правильно или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    налоговый учет на внереализиционные расходы - 150 руб. в т.ч. НДС
    Судя по проводке у Вас доходы.
    В налоговом учете суммовые разницы учитываются без НДС, поэтому, если все таки расходы, у Вас возникает ПНО.

  3. #3
    Аноним1
    Гость
    Цитата Сообщение от MakZym Посмотреть сообщение
    Судя по проводке у Вас доходы.
    В налоговом учете суммовые разницы учитываются без НДС, поэтому, если все таки расходы, у Вас возникает ПНО.
    да доходы. Сорри перепутала цифы...

    тогда я в бух. учете делаю на 91,1 т.е. :

    Д60 К91,1 - 150 руб. с ндс
    Д99 К68,4,2 - 5,49 ПНО
    а в налговом КН08 - 127,12

    Правильно?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    473
    удалено

  5. #5
    Аноним1
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей@ Посмотреть сообщение
    удалено
    куда начислить? это же сумма по оплате наших расходов......

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    473
    Извиняюсь, невнимательно прочитал вопрос

  7. #7
    Аноним1
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним1 Посмотреть сообщение
    да доходы. Сорри перепутала цифы...

    тогда я в бух. учете делаю на 91,1 т.е. :

    Д60 К91,1 - 150 руб. с ндс
    Д99 К68,4,2 - 5,49 ПНО
    а в налговом КН08 - 127,12
    Правильно?

  8. #8
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Правильно?
    Неправильно. Когда речь идет о пложительной разнице, разницы между налоговым и бухгалтерским учетом не возникает, так как положительная разница признается доходом в полной сумме, а отрицательная без НДС.
    Таким образом, налоговый и бухгалтерский учет в Вашем случае, ИМХО, совпадает.

  9. #9
    Аноним1
    Гость
    все, разобралась!

    Спасибо!

  10. #10
    Клерк Аватар для kaso
    Регистрация
    17.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,041
    Не забудьте еще переоценить Ваш 60-й на 01.01.2007.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    15.09.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    99
    Подскажите а как понимать п.6 ПБУ 3/2006.
    "для целей БУ указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте" но ведь допустим оплата поставщику производится в рублях с рублевого счета.. только сумма расчитывается в эквиваленде суммы у.е.?
    и как таковые операции в иностранной валюте отсутствуют..

  12. #12
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    У Вас обязательства выражены в иностранной валюте. Не важно, какой валютой производится расчет. Главное то, что Вы (или Вам) должны стоимость выраженную в валюте, отличной от валюты РФ.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)