×
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 503
  1. #271
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ООО "Ромашка" сообщает Вам, что в 2006 году заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

  2. #272
    Клерк Аватар для twix
    Регистрация
    23.12.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    994
    Фирменный бланк

    Сообщаем Вам, что в ООО «......» во 2 квартале 2006 году заработная плата не начислялась и не выдавалась.

  3. #273
    Клерк Аватар для twix
    Регистрация
    23.12.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    994

  4. #274
    Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки подскажите я ничего не путаю? розничная торговля тканями торговый зал 163 кв.м. я вправе применять упрощенку?

  5. #275
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да. Под ЕНВД не попадает.

  6. #276
    Аноним
    Гость
    Еще вопрос купила новую декларацию, как я поняла новое в ней только то, что на первой странице теперь нужно ставить код деятельности (ОКВЕД),вопрос: код основной деятельности?

  7. #277
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Основной. Новая декларация сдается с 1 квартала 2007г.

  8. #278
    Аноним
    Гость
    А где можно справочки скачать к Декларации по упрощенке (среднесписочную, принадлежность к СМП и тп)- уж очень не хочется ехать из-за них в налоговую, а бланков живых не осталось. Плииз!

  9. #279
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, их уж лет пять как не сдают

  10. #280
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, их уж лет пять как не сдают
    Да ну? Кировская налоговая, когда сдавала, из-за НДС "0", отчетность ногами, а не почтой, пару лет назад еще отмечала, есть среднесписочная или нет (хлопаю глазами удивленно)

  11. #281
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Да кое где до сих пор отмечают, так что ж?

  12. #282
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    6

    Порядок заполнения диклараций.

    1) Где можно прочитать порядок заполнения диклараций по : ПФ, Единому налогу (нужно ли в ней показывать ОС, или можно просто доходы, если 6%), НДФЛ, книги уч. ДиР, земельного налога?
    2) Скажите, если мы купили автомобили расходы по регистрации и ОСАГО увеличивают стоимость ОС?
    3) как вести учет по земельному налогу?
    Последний раз редактировалось Светлана Кузик; 18.03.2007 в 17:23.

  13. #283
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1.
    нужно ли в ней показывать ОС, или можно просто доходы
    Вы там видите какую-нибудь подходящую строку При УСН 6% в расчете налога участвуют только доходы и страховые взносы в ПФ. ну еще больничные. Все.
    3. Какой учет? Весь учет состоит из начисления и уплаты налога.
    Все бланки и порядки их заполнения есть здесь http://mvf.klerk.ru/blank/b001.htm

  14. #284
    big2002
    Гость
    Что надо указать в декларации ПФР для страхователя?
    В Приказе 30н сказано, что при заполнении Раздела 1 декларации страхователем указывается "50" по строке 001 для одновременно применяющих общий режим и УСН.
    У нас только УСН. Значит, "10"?

  15. #285
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    по строке 001 для одновременно применяющих общий режим и УСН
    Не бывает. Одновременно с общим режимом может быть только ЕНВД.
    10 ставите.

  16. #286
    big2002
    Гость
    Спасибо, так и ставили, а главбух клиента говорит - надо "50".

  17. #287
    Аноним
    Гость
    Подскажите. В справке 2-НДФЛ исчислено и удержано должно совпадать?
    Начисляем же в конце месяца, а выплачиваем в начале следующего?

  18. #288
    это зависит от даты составления справки и периода охвата в 2НДФЛ... если Вы успели уже оплатить начисленный налог - суммы будут совпадать, если нет - будут расхождения...
    С уважением...

  19. #289
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Сообщений
    359
    Цитата Сообщение от big2002 Посмотреть сообщение
    Спасибо, так и ставили, а главбух клиента говорит - надо "50".
    10 сказали в налоговой, звонила)

  20. #290
    big2002
    Гость
    Цитата Сообщение от solnywko Посмотреть сообщение
    10 сказали в налоговой, звонила)
    Спасибо!

  21. #291
    big2002
    Гость
    Цитата Сообщение от Горячев Посмотреть сообщение
    это зависит от даты составления справки и периода охвата в 2НДФЛ... если Вы успели уже оплатить начисленный налог - суммы будут совпадать, если нет - будут расхождения...
    А при чем здесь оплата налога?
    Перечислить налог - это обязанность налогового агента, а не физического лица.
    Если физическому лицу начислили зарплату и удержали НДФЛ, но его не перечислили, на справке это не отражается.
    Будут пени и штрафы для налогового агента, при проверке.

  22. #292
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    9
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, ситуация такая. УСН 6%. Только директор. Организация зарегистрирована в 2005 году. За 2005 год сдавались нулевки. За первый квартал 2006 - тоже нулевки. Во втором квартале в мае 2006 года были доходы и начислялась зарплата. После этого доходов не было. Зарплата не начислялась. За 3 квартал - нулевка.

    Вопрос первый. Организацией не занимался. Сейчас подготовил отчеты и... оказывается надо было сдать персонифицированный учет до 1 марта.
    Что теперь будет за просрочку?

    Вопрос второй. Так как зарплата начислялась только за май 2006 года, а в остальное время деятельности не было и соответственно з/п, то при подаче сведений о персонифицированном учете стаж ставить тоже только месяц? Как быть в этой ситуации, какие сведения подавать в таком случае?
    Заранее спасибо!

  23. #293
    А при чем здесь оплата налога?
    предлагаю читать сообщение #288 как:
    это зависит от даты составления справки и периода охвата в 2НДФЛ... если Вы успели уже удержать начисленный налог - суммы будут совпадать, если нет - будут расхождения...
    С уважением...

  24. #294
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    За 3 квартал - нулевка
    Нулевка ну никак не может быть. Потому что отчетность не квартальная, а нарастающим итогом, за 9 месяцев. И данные второго квартала должны были туда все равно попадать.
    Что теперь будет за просрочку
    Штраф 10% от начисленных взносов в ПФ,
    стаж ставить тоже только месяц
    Да.

  25. #295
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    9
    Нулевка ну никак не может быть.
    Ой, действительно, это я погорячился. Все правильно - не нулевка, действительно нарастающим же. Неправильно выразился вобщем, каюсь.
    А формы АДВ-11 и СЗВ4-2 необходимо сдать, да?

  26. #296
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да.

  27. #297
    _Алексей
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые дамы и господа
    Подскажите, пожалуйста, по декларации УСН за 2006 год.
    ООО, 6%, один директор.

    Ситуация следующая: в первом и четвертом кварталах был доход, во втором и третьем - не было, однако зарплата директору начислялась, уплачивались платежи в ПФР, которые уменьшают налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. Таким образом во втором и третьем кварталах в разделе 2 декларации в строке 140 появлялись ненулевые значения (в строке 130 - нули). Теперь ломаю голову - при заполнении декларации за год получается, что в строке 120 раздела 2 нужно учесть те самые значения строки 140 за второй и третий квартал, в результате в строке 130 (налог к уплате) получается значение такое, словно я во втором и третьем квартале забирал у гос-ва суммы по строке 140.

    Для картинки (например):
    1 квартал: 010 - 50000, 080 - 3000, 110 - 700, 120 - 0, 130 - 2300, 140 - 0
    2 квартал: 010 - 50000, 080 - 3000, 110 - 1400, 120 - 2300, 130 - 0, 140 - 700
    3 квартал: 010 - 50000, 080 - 3000, 110 - 1500 (2100, но не более 50%), 120 - 1600, 130 - 0, 140 - 100
    4 квартал: 010 - 100000, 080 - 6000, 110 - 2800, 120 - 1500, 130 - ?, 140 - 0

    По расчетам, предлагаемым в декларации (за 4 квартал):
    (130) = 6000-2800-1500=1700, итого получится, что я уплачу 1700+2300 в первом квартале = 4000 вместо 100000*6%-2800=3200?

    Помогите разобраться

  28. #298
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    4 квартал
    год все таки, видимо.
    _Алексей, при расчетах с бюджетом нужно учитывать переплату, которая в декларации не показывается.

  29. #299
    _Алексей
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    год все таки, видимо.
    ага
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    при расчетах с бюджетом нужно учитывать переплату, которая в декларации не показывается.
    Andyko, пожалуй, это и есть суть вопроса. Можете ли пояснить, в приведенном примере следует ли указывать 3200 или 4000 по 130-й строке? и исходя из какой суммы по примеру (3200 или 4000) мне следует уплатить в бюджет?

  30. #300
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    _Алексей, в годовой декларации в 130 строке будет 1700, уплатите 900.

Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)