×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк Аватар для Katrina@
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    333

    НДС по возвратам

    Здравствуйте, форумчане! У меня возник такой вопрос: по новому законодательству при возврате нам товара от покупателя, для того, чтобы отразить сумму возврата в книге продаж нужно уплатить НДС с этой суммы. Могу ли оплатить сумму НДС с январских возвратов в сл. квартале и отразить их в книге продаж тоже в сл. квартале? Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Katrina@, а какие были основания для возврата товара, т.е. не является ли Ваш возврат реализацией?
    Если реализацией не является, то согласно п.4 ст. 172 НК в течение года можем отразить в учете операции по корректировке, уплатить в бюджет налог и принять его к вычету.
    Если эту реализацию уже включили в декаларацию, но налог еще не уплатили, то можем так же подать уточненную декларацию, налог с этой сделки не платить и соответственно в дальнейшем не принимать к вычету, ну и доп. лист книги продаж оформить.

  3. Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Здравствуйте, форумчане! У меня возник такой вопрос: по новому законодательству при возврате нам товара от покупателя, для того, чтобы отразить сумму возврата в книге продаж нужно уплатить НДС с этой суммы.
    это из какого места следует такая логика, позвольте поинтересоваться?!
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  4. Клерк Аватар для Katrina@
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    333
    В п. 4 ст. 168 НК РФ установлено, что сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг) и имущественных прав, должна быть уплачена покупателем на основании платежного поручения при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований и при использовании в расчетах ценных бумаг.
    Буквально это означает следующее.
    При совершении бартерных (товарообменных) операций обе стороны, как и ранее, должны выставить друг другу счета-фактуры с выделенной суммой налога. Сумму НДС, которая выделена в полученном счете-фактуре, необходимо перечислить другой стороне деньгами. Логика следует из этого постановления. Или возврат реализованных ранее товаров не относится к товарообменным операциям? Разъясните, пожалуйста, что делать с уплатой НДС при полученном возврате!

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Или возврат реализованных ранее товаров не относится к товарообменным операциям?
    Скорее зачет взаимных требований. Т.е. все равно НДС гонять.
    Могу ли оплатить сумму НДС с январских возвратов в сл. квартале и отразить их в книге продаж тоже в сл. квартале?
    Можете, почему нет?

  6. Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Katrina@, если договор купли-продажи исполнен надлежащим образом - то последующий возврат товара является обратной реализацией, а если не исполнен - то первоначальной реализации просто не было.

  7. Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Katrina@ Посмотреть сообщение
    В п. 4 ст. 168 НК РФ установлено, что сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг) и имущественных прав, должна быть уплачена покупателем на основании платежного поручения при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований и при использовании в расчетах ценных бумаг.
    Буквально это означает следующее.
    При совершении бартерных (товарообменных) операций обе стороны, как и ранее, должны выставить друг другу счета-фактуры с выделенной суммой налога. Сумму НДС, которая выделена в полученном счете-фактуре, необходимо перечислить другой стороне деньгами. Логика следует из этого постановления. Или возврат реализованных ранее товаров не относится к товарообменным операциям? Разъясните, пожалуйста, что делать с уплатой НДС при полученном возврате!
    вот оно, млин, тлетворное влияние "специалистов" таких изданий, как ГБ, РНК, МНК, МБ и иже с ними ... тьфу ...

    — Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить. Да с. Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
    — Гм… Да ведь других нет.
    — Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе.

    (с)
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  8. Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    off Пилкин Вася, о вы кстати напомнили о простейшем способе сбросить вес в предверии купального сезона !
    Пойду куплю. главбухов парочку...к обеду
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  9. Клерк Аватар для MF SPB
    Регистрация
    25.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    53
    так..а подскажите, если ситуация такая:
    доки выписаны, проведены, НДС уплачен, а потом (через довольно длительное время, путем мучительных сверок) выясняется, что не было этой отгрузки!
    т.е. что делать?

    делаю проводку сторно? (реализация уходит)
    НДС нужно "снять" доп.листами? можно в них ставить минус-то?
    если можно, то подучается НДС "уходит" в текущем периоде?

    корректировки обязательно подавать за ТОТ период? может можно не подавать, а то у нас там к возмещению получится...

    сорри за дурацкие вопросы
    Нет времени на медленные танцы!!!

  10. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если акт сверки датирован текущей-я бы провела сторно. ИМХО.

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AntonDr Посмотреть сообщение
    Katrina@, если договор купли-продажи исполнен надлежащим образом - то последующий возврат товара является обратной реализацией
    С чего бы это?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)