×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2007
    Сообщений
    486

    Помогите заполнить декларацию по НДС

    Плаваю, как утка в проруби((((( Сижу и чуть ли не плачу над этой декларацией((((( Дело в том что мы международные перевозчики, но у нас осуществляются перевозки и по России. Раздельный учет веду на бумажке, т. к. в 1С не получаеться.
    Я не совсем понимаю подтвержденные документально и не подтвержденные документально, какие суумы к ним относяться? У нас происходит так, водитель приезжает из финляндии, предоставляет документы, мы выставляем счета за перевозку и нам оплачивают, т. е. у нас получаеться на каждую поездку имеються документы, кот. подтверждают нашу международную перевозку. Значит мне нужно заполнить только раздел 5?
    Так вот по ставке 18% все понятно, плаваю по 0%. изучаю инструкцию, но все равно никак не вьеду. раздел 5: код операции свой нашла, графа 2- налоговая база - ставлю полученные суммы в теч. квартала за свои перевозки. графа 4 не пойму какую сумму туда поставить: сумму НДС которую я уплатила поставщику на приобретение товаров для осуществления этих перевозок (имеются ввиду международные перевозки, сумму НДС например за топливо)?
    раздел 6 по которым раннее подтверждено- это как?
    И еще первый раз по 0% ставке НДС встретилась в 4 квартале 2006 года и декларацию сдала сразу за квартал, а не по месяцам и вот теперь 1 квартал также сдавать собираюсь (когда заполню)((( Что мне будет раз нужно сдавать по месяцам и как ее распечатывать из обьединенной декларации? А ситуация в 4 кв. 2006 г была такая, отправила вообще по почте, потом приехала со всеми бумажками, а мне ответили раз отправили по почте, то и будем ждать кода придет вот тогда и внесем, а сейчас нам ничего не нужно. Письмо о возмещении из бюджета НДС не писала и вот думаю по оборотке за 1 квартал у меня к оплате 18000 руб.за счет того что налоговая мне должна, а когда делаю декларацию к оплате 35000 р. И вот незнаю какую сумму платить.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Раздел 5, графа 4 - Налоговые вычеты (суммы НДС, уплаченные поставщикам по товарам, работам, услугам, которые вы заявляете к возмещению в этом периоде, напрямую связанные с вашей реализацией по ставке 0% в этом же периоде).
    Раздел 6 - вычеты, которые смогли заявить на подтверждение только сейчас (не было документов), но нулевую уже подтвердили отдельно ранее.

  3. #3
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от Ольля Посмотреть сообщение
    изучаю инструкцию, но все равно никак не вьеду.
    "Консультант" есть? Там в практическом пособии по НДС, довольно подробно и понятно все про заполнение декларации написано, а в инструкции я и сам много чего не понял.

  4. #4
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661

    Из Консультанта

    например
    Вложения Вложения

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2007
    Сообщений
    486
    Спасибо! Но у меня нет консультанта(((

  6. #6
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Помогите разобраться, если я уже подавала документы, но в вычете было отказано и теперь я еще раз подаю на вычет это как считается подтверждала я ранее 0% или не подтверждала?

  7. #7
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от Ночка Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться, если я уже подавала документы, но в вычете было отказано и теперь я еще раз подаю на вычет это как считается подтверждала я ранее 0% или не подтверждала?
    Я уже где-то писал, что следует разделять подтверждение нулевой и подтверждение вычетов. Подтверждение нулевой - это подтверждение обоснованности применения налоговой ставки 0 % по реализации, а подтверждение вычетов - это подтверждение права на возмещение НДС, уплаченного поставщикам при приобретении товаров, работ, услуг при реализации на экспорт. В связи с этим, вопрос: "Вам было отказано только в вычетах или еще и в подтверждении 0%?" Если только в вычетах, а нулевую подтвердили, то нулевую повторно подтверждать не надо, а только вычеты. Для этого специально сделали раздел 6. "Вы выполнили все условия для применения налоговых вычетов по операциям, по которым документы, обосновывающие применение ставки 0%, представлены в предыдущих периодах."

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)