×
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450

    Ошибки в прошлом периоде

    Сейчас выяснила, что в августе 2006 накладная была на меньшую сумму, чем у меня в 1С. Какими проводками мне исправить?
    Через "сторно" или через 91 счет?
    Если через 91:
    Д 91.2 К 41.1
    Д 91.2 К 62.1.?
    А НДС как уменьшить? Д 68.2 К 91.1?
    На 41.1 у меня этого товара нет уже. Тогда как я его сейчас так проведу.
    Если через "строно", тогда 90 счет стронируется!?
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от KEL Посмотреть сообщение
    Сейчас выяснила, что в августе 2006 накладная была на меньшую сумму, чем у меня в 1С. Какими проводками мне исправить?
    Через "сторно" или через 91 счет?
    Если через 91:
    Д 91.2 К 41.1
    Д 91.2 К 62.1.?
    А НДС как уменьшить? Д 68.2 К 91.1?
    На 41.1 у меня этого товара нет уже. Тогда как я его сейчас так проведу.
    Если через "строно", тогда 90 счет стронируется!?
    Спасибо
    Если накладная на отгрузку, то Дт91.2 Кт62.1 на разницу
    Дт 91.2 Кт 68.2 сторно НДС
    Надо полагать, что у вас ошибка только в сумме или в количестве списанного товара тоже? Если и по товару ошибка, то еще
    Дт 41,1 Кт 91.1

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Спасибо. Целую. Люблю

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    А еще подскажите. Теперь накладная на отгрузку на меньшую сумму и на меньшее кол-во товара в 1С, чем на самом деле.
    Делаю проводку:
    Дт 91.2 Кт 41.1 20 кг 100руб
    И теперь на 41 у меня краснота (товара уже на складе давно 2005 г.) Что теперь делать?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от KEL Посмотреть сообщение
    А еще подскажите. Теперь накладная на отгрузку на меньшую сумму и на меньшее кол-во товара в 1С, чем на самом деле.
    Делаю проводку:
    Дт 91.2 Кт 41.1 20 кг 100руб
    И теперь на 41 у меня краснота (товара уже на складе давно 2005 г.) Что теперь делать?
    Дт 62.1 Кт 91.1
    Дт 91.2 Кт 68.2
    А товар вы уже списали и по сч. 41.1 проводок не будет.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Но я списала 30 кг, а надо было 50 кг ( в 2005 году была отгрузка)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от KEL Посмотреть сообщение
    Но я списала 30 кг, а надо было 50 кг ( в 2005 году была отгрузка)
    Тогда почему у вас при списании товара он пошел красным? Или ищите, куда списали 20 кг, или сначала приходуйте как излишки Дт 41,1 Кт 91.1, а потом списывайте.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    сначала приходуйте как излишки Дт 41,1 Кт 91.1, а потом списывайте.
    Во. Как я этого не хотела делать, но придеться. Могу ли я провести инвентаризацию 31.12.06, а оприходывать только в январе этого года? Баланс то уже сдала.
    Я когда буду приходывать Дт 41.1 Кт 91.1 - этот доход тоже в налогооблагаемую базу включать (кого года 2005 или 2006 или 2007)? И как мне узнать рыночную цену? Может продажную цену из нашего прайса взять..?!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от KEL Посмотреть сообщение
    Во. Как я этого не хотела делать, но придеться. Могу ли я провести инвентаризацию 31.12.06, а оприходывать только в январе этого года? Баланс то уже сдала.
    Я когда буду приходывать Дт 41.1 Кт 91.1 - этот доход тоже в налогооблагаемую базу включать (кого года 2005 или 2006 или 2007)? И как мне узнать рыночную цену? Может продажную цену из нашего прайса взять..?!
    Т.е. вы все-таки списали этот товар. Я бы сделала только проводки по увеличению Дт задоженности и доначислила НДС, остальное пусть останется на прибыли этого года. Т.е. сч. 41.1 вообще не трогала бы.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    остальное пусть останется на прибыли этого года.
    Что остальное?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от KEL Посмотреть сообщение
    Что остальное?
    Разница между Кт 91.1 и Дт 91.2.
    Например:
    Вам нужно доначислить 118 руб.
    Дт 62.1 Кт 91.1 118
    Дт 91.2 Кт 68.2 18
    Разница = 118 - 18 = 100
    Дт 91.2 Кт 91.9 100 (в конце месяца)

  12. #12
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Арендодатель первыставил акт аренды за декабрь 2006 на меньшую сумму. Уточненку по прибыли подавать придется - это понятно. А как в бухучете теперь это отразить и в 1С провести не знаю. Подскажите, пожалуйста.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от Irinka Посмотреть сообщение
    Арендодатель первыставил акт аренды за декабрь 2006 на меньшую сумму. Уточненку по прибыли подавать придется - это понятно. А как в бухучете теперь это отразить и в 1С провести не знаю. Подскажите, пожалуйста.
    Если есть НДС:
    Дт 91.2 Кт 60, 76 сторно на разницу
    Дт 19 Кт 60,76 сторно на разницу
    Дт 19 Кт 68.2 начислен НДС

  14. #14
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    НДС нет.
    Как сделать проводку
    Дт 91.2 Кт 60, 76 сторно на разницу
    если сумма расходов на 91 счете значительно меньше сторнируемой суммы?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от Irinka Посмотреть сообщение
    Как сделать проводку если сумма расходов на 91 счете значительно меньше сторнируемой суммы?
    Не поняла, что значит сумма расходов на 91 меньше сторно? Счет 91, так же как и 90, накопительный с начала года, и вы можете списывать в Дт сч. 91, что считаете нужным в течение года. Просто субконто будет другое, например "Затраты прошлого периода".

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Дт 91.2 Кт 91.9 100 (в конце месяца)
    Вообще эта проводка формируется только в конце года.
    Мне надо налог на прибыль исправить за 2005 и за 2006 гг и НДС соответственно
    остальное пусть останется на прибыли этого года.
    На прибыли этого года не может остаться - это ведь прибыль (Убыток) прошлых налоговых периодов
    Или я всё не так поняла?
    И еще вопрос у меня эти доходы (расходы) прошлых периодов встали в декларацию по прибыли за 1 квартал 2007. Это ведь не правильно?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от KEL Посмотреть сообщение
    Вообще эта проводка формируется только в конце года.
    Мне надо налог на прибыль исправить за 2005 и за 2006 гг и НДС соответственно

    На прибыли этого года не может остаться - это ведь прибыль (Убыток) прошлых налоговых периодов
    Или я всё не так поняла?
    И еще вопрос у меня эти доходы (расходы) прошлых периодов встали в декларацию по прибыли за 1 квартал 2007. Это ведь не правильно?
    Извините, не ту проводку написала. Нужно Дт 91.9 Кт 99

    Если вы можете точно сказать, когда были допущены ошибки, то тогда подавайте уточненки, НО в БУ проводки делаете этим годом и в декеларации по прибыли их не учитываете.
    Если не можете точно знать период, то учитываете в этом году как доходы и расходы прошлых периодов (для налоговой прибыли).

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Так значит мне надо
    Дт 41.1 Кт 91.1
    эту проводку делать?

  19. #19
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Не поняла, что значит сумма расходов на 91 меньше сторно? Счет 91, так же как и 90, накопительный с начала года, и вы можете списывать в Дт сч. 91, что считаете нужным в течение года.
    Не могу сторнировать расход, т.к. счет 91.2 - активный. Отрицательный остаток получается, т.к. разные прочие расходы в 1 квартале были небольшие, а сторнировать надо достаточно крупную сумму.
    Проводить на Кт 91.1 как-то тоже не очень - ведь это не доход. Или доход??

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Проводить на Кт 91.1 как-то тоже не очень - ведь это не доход. Или доход??
    Вообще-то получается доход. Вы ведь в 2006 году прибыль уменьшили, а теперь Вам её надо увеличить

  21. #21
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    Если есть НДС:
    Дт 91.2 Кт 60, 76 сторно на разницу
    Дт 19 Кт 60,76 сторно на разницу
    Дт 19 Кт 68.2 начислен НДС
    Сторнировать ничего не нужно. Нужно отразить на 91 как убытки прошлых лет!!!!

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Нужно отразить на 91 как убытки прошлых лет!!!!
    Не убытки, а прибыль. Они отнесли в расход большую сумму, чем надо

  23. #23
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    ну да, это упустила из виду

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от Irinka Посмотреть сообщение
    Не могу сторнировать расход, т.к. счет 91.2 - активный. Отрицательный остаток получается, т.к. разные прочие расходы в 1 квартале были небольшие, а сторнировать надо достаточно крупную сумму.
    Проводить на Кт 91.1 как-то тоже не очень - ведь это не доход. Или доход??
    Ну раз так, то поставтьте Кт 91.1 Дт 60.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Ну, че приходывать излишки Дт 41 Кт 91? Или как?
    А прибыль от излишков в каком периоде отражать в 2007?

  26. #26
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    Ну, че приходывать излишки Дт 41 Кт 91?
    да
    А прибыль от излишков в каком периоде отражать в 2007?
    да

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    А налог на прибыл за 2006 год надо начислять?
    Дт 91.2 "налог на прибыль" КТ 68.4.1
    или
    Дт 91.2 "прибыли убытки прошлых лет" КТ 68.4.1?
    КАК?

  28. #28
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    Дт 91.2 "прибыли убытки прошлых лет" КТ 68.4.1?
    КАК?
    думаю так

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)