×
Показано с 1 по 19 из 19

Тема: НДС

  1. #1
    Лоша
    Гость

    НДС

    Помогите, плииииз!
    Если мы оплатили товар в апреле, а получили товар, накладную и счет-фактуру на него в мае, то НДС за этот товар в каком месяце зачесть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для SvetaSG
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    В мае, если счет-фактура маем.

  3. #3
    Лоша
    Гость
    А по оплате нельзя? Только по счет-фактуре, да?

  4. #4
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    А по оплате нельзя? Только по счет-фактуре, да?
    Да.

  5. #5
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    а получили товар, накладную и счет-фактуру на него в мае
    так и учитывайте в мае

    А по оплате нельзя
    Страна по отгрузке работает, точно не помню, но вроде бы с 2006 года
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  6. #6
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Страна по отгрузке работает, точно не помню, но вроде бы с 2006 года
    Да, с 2006 года. Но входной НДС и до этой знаменательной даты зачесть раньше, чем получен счет-фактура, было невозможно.

  7. #7
    Лоша
    Гость

    Помогите

    Так. Это я поняла.
    А если такая ситуация: нам выставили счет-фактуру в апреле, а мы заплатили по ней в мае. Здесь тоже самое, да? Все равно по счет-фактуре смотреть и зачесть апрелем, даже если оплата была в мае?
    Извините, за тупость, просто я новичек и хочу вникнуть во все тонкости.

  8. #8
    Клерк Аватар для SvetaSG
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    Да, все равно по счет-фактуре. С 2006 года оплата не имеет значения.

  9. #9
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Да, учитываете в апреле не зависимо от оплаты.

    Извините, за тупость
    это не тупость, не переживайте.
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Белка ТНТ Посмотреть сообщение
    это не тупость, не переживайте.
    Щаз Вы измените свое мнение т.к. еще 2-а вопроса возникли!

    1. А если другая ситуация с точностью до наоборот: нам заплатили ЗАКАЗЧИКИ в апреле, а мы им отдали счет-фактуру маем. Так НДС тоже маем зачесть?

    2. Мы заказали услугу, которая облагается НДС (18%). Но наш заказчик работает по упращенке и НДС не учитывает (и выставил нам счет-фактуру без НДС). Мы должны учитывать НДС или нет?

  11. #11
    Клерк Аватар для Меркурий
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    71
    А если другая ситуация с точностью до наоборот: нам заплатили ЗАКАЗЧИКИ в апреле, а мы им отдали счет-фактуру маем. Так НДС тоже маем зачесть?
    нужно выставить счет-фактуру на аванс в апреле, а в мае зачесть

  12. #12
    Клерк Аватар для Меркурий
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    71
    Мы заказали услугу, которая облагается НДС (18%). Но наш заказчик работает по упращенке и НДС не учитывает (и выставил нам счет-фактуру без НДС). Мы должны учитывать НДС или нет?
    Если вам дали счет-фактуру без НДС, то и учитывать вам нечего

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,148
    До апреля 2007 вся реализация не облагалась НДС (НИОКР). В апреле появилась работа с НДС, по ней получили аванс (с/ф на аванс апрельская). Еще мы являемся налоговыми агентами (платим НДС с аренды в Депфинансов). Реализация в апреле тоже без НДС и превышает 2 млн. Значит, с апреля мы должны перейти на ежемесячную отчетность по НДС.
    Вопросы:
    1. При ведении раздельного учета НДС по реализации, облагаемой и необлагаемой НДС, могу ли я разделить и НДС, уплаченный за аренду?
    2. Если есть только реализация, необлагаемая НДС, и аванс полученный, то для определения долей НДС нужно просуммировать объем реализации и полученный аванс? Если нет, то как определить долю НДС к возмещению в этой ситуации? Спасибо
    С уважением, Людмила

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    нужно выставить счет-фактуру на аванс в апреле, а в мае зачесть
    Т.е. когда выставляешь счет-фактуру заказчикам тогда и учитывать НДС, да? А не в том месяце учитывать НДС, когда заказчики оплатили товар, я правильно поняла?

  15. #15
    Клерк Аватар для Меркурий
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    71
    Если вы получаете аванс, то делаете счет-фактуру на аванс.

  16. #16
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Аноним, с авансов Вы платите НДС в бюджет.

  17. #17
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е. когда выставляешь счет-фактуру заказчикам тогда и учитывать НДС, да? А не в том месяце учитывать НДС, когда заказчики оплатили товар, я правильно поняла?
    1. Если получили аванс от заказчика в апреле, то выписываете сч/ф в 1 экз.(для себя), учитываете в книге продаж.
    В мае выполняете работы, выписываете новый сч/ф (2 экз.), учитываете в книге продаж. В книгу покупок записываете сч/ф на аванс(апрельскую).
    2. Если работы выполнены в апреле, выписываете сч/ф(2 экз.), вносите в книгу продаж. Получаете оплату от заказчика в мае.
    Мое личное мнение

  18. #18
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    1. При ведении раздельного учета НДС по реализации, облагаемой и необлагаемой НДС, могу ли я разделить и НДС, уплаченный за аренду?
    Да, если помещение используется в деятельности, как облагаемой, так и необлагаемой НДС. Либо используется, например, как административное помещение, тогда подлежит распределению сумма аренды в составе косвенных расходов.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Если объем реализации превысил 2 млн, то право на отчетность и уплату НДС теряется до конца года?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)