×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк Аватар для Лена. Т.
    Регистрация
    09.03.2005
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    109

    НДС. налоговый агент.

    Вопрос такой: мы ретранслируем зарубежные каналы, оплачиваем их поквартально по выставленным инвойсам, в них соответственно выделен НДС, который следует уплатить в бюджет РФ. Инвойсы оплачены в 3, 4 кв. 2006, 1 кв. 2007 и во 2 кв. 2007, но НДС перечислен за них, только в июне, в июле я так понимаю надо подать декларацию. вопрос только вот все же в какие сроки нужно оплачивать этот вход. НДС и в какие сроки подавать декларации?

    П.С. доп. вопрос. Сейчас ИП труд. договора в администрации не регистрируют, но по фондам так же обносят, так же теперь вносить изменения в ТД, пенсионный например уже сказал, что "нам ваши изменения по ЗП не нужны"... Достаточно ли просто сделать приказ на изменение окладов или всеж тащить письма в налоговую и соц. страх?
    Поделиться с друзьями
    Слабые подчиняются звездам, сильные двигают звезды сами...

  2. #2
    Клерк Аватар для Лена. Т.
    Регистрация
    09.03.2005
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    109
    Эх, никто не знает чель?
    Слабые подчиняются звездам, сильные двигают звезды сами...

  3. #3
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    вопрос только вот все же в какие сроки нужно оплачивать этот вход. НДС и в какие сроки подавать декларации?
    В обычные - до 20 июля. Тогда же и уплатить.

  4. #4
    Клерк Аватар для Лена. Т.
    Регистрация
    09.03.2005
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    109
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    В обычные - до 20 июля. Тогда же и уплатить.
    Так, а как же все-тки его оплачивать? при получении инвойса или его оплате? я так понимаю, что декларация у меня уже со штрафом пойдет и пеня будет по НДС начислена к тому ж
    Слабые подчиняются звездам, сильные двигают звезды сами...

  5. #5
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Обязанность налагента - удержать налог (в данном случае НДС) при выплате дохода и перечислить его в бюджет. Пока не оплачивали инвойсы (это счета?) - удерживать было не из чего, значит - и штрафа не должно быть.

    А вот к 20 июля надо про декларацию и уплату не забыть.

    P.S. Фу, черт, только сейчас разглядел, что Вы и раньше оплачивали счета. Так что - проштрафились.

    Впрочем, по ст.119 агентов не штрафуют, отстается 126 и соответствующая статья из КоАП.

    Ну, и пени будут, самом собой.
    Последний раз редактировалось Cooler; 22.06.2007 в 13:41.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)