Мы комитент. Комиссионер (магазин) в мае отчитался, что продал товар. А в июне клиент передумал и вернул товар комиссионеру, т.к. товар по цвету не подошел. Комиссионер, соответственно, возвращает товар нам и сторнирует его в отчете за июнь. А что делать нам - комитенту? Как отразить это возврат? Как у нас будет выглядеть книга продаж за май и июнь?




нужен совет по грамотному отражению этой ситуации в 1С.
. но я не знаю, как на это посмотрит налоговая.
