Занолняю декларацию по НДС, какие нужно сделать проводки, чтобы принять к вычету НДС по приобрет. товарам?
Д 19.3 К 60 (76) а дальше????
Занолняю декларацию по НДС, какие нужно сделать проводки, чтобы принять к вычету НДС по приобрет. товарам?
Д 19.3 К 60 (76) а дальше????
до этого я уже додумалась )))
а дальше?
а что дальше?
http://mbm.ru/buh_trans/toc.asp?id=2676
А каким образом списать начисленный к уплате в бюджет НДС в расходы?
Дт 91-2 Кт 68 - так?
НДС это не расходы!
Дт 68 Кт 51 уплата НДС
Д 19.3 К 60 (76)можно без сч.19Д 68 субсч НДС Кт 19
Д 68 К 60(76)Эта проводка и есть само начисление (расходы, по-Вашему).А каким образом списать начисленный к уплате в бюджет НДС в расходы?
Дт 91-2 Кт 68 - так?
ну почему же после проводки Д 68.2 К 19.3 в декларации все равно не учитывается эта сумма как вычет???
ВСЕ!!!!!! получилось!!
Всем спасибо! ))) все свободны )))
У Вас какая программа?
А счета фактуры проведены? входящие
Пожалуйста... как это нужно сделать?
Оплатить начисленный к уплате НДС, это мы оплатим...![]()
А вот в декларации по прибыли, например, нужно учитывать уплачиваемый НДС в "суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК" (Приложение 2 к Листу 2, стр. 041)???
или он не будет учитываться и на момент составления декларации НДС ( начисленный к уплате в бюджет) так и будет на 68 счете, пока не уплатим (до 20 июля)?
или надо сначала оплатить, а потом составлять декларацию???
Прошу подскажите! Пожалуйста ...
Сдавать уже скоро отчет, а он не готов![]()
![]()
![]()
Поверьте, не надо! НДС, начисленный к уплате, не попадает в декларацию по прибыли.
Он сам по себе.
Так и будет. Более того, сальдо по 68-НДС на 01.07 отразится в балансе.
В декларации по НДС оплата НДС не отражается, т. е. составлять её независимо от платежек по НДС.
Спасибо
теперь понятно :-) наконец-то :-)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)