×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Аноним
    Гость

    помогите с проводками по НДС

    Занолняю декларацию по НДС, какие нужно сделать проводки, чтобы принять к вычету НДС по приобрет. товарам?

    Д 19.3 К 60 (76) а дальше????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Д 68 субсч НДС Кт 19

  3. #3
    Аноним
    Гость
    до этого я уже додумалась )))

    а дальше?

  4. #4
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    а что дальше?
    http://mbm.ru/buh_trans/toc.asp?id=2676

  5. #5
    Клерк Аватар для digion
    Регистрация
    13.09.2006
    Адрес
    Россия, г.Москва
    Сообщений
    38
    А каким образом списать начисленный к уплате в бюджет НДС в расходы?
    Дт 91-2 Кт 68 - так?

  6. #6
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    НДС это не расходы!
    Дт 68 Кт 51 уплата НДС

  7. #7
    Клерк Аватар для Лит07
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    224
    Цитата Сообщение от digion Посмотреть сообщение
    А каким образом списать начисленный к уплате в бюджет НДС в расходы?
    Дт 91-2 Кт 68 - так?
    начисленный к уплате в бюджет НДС ессно платится
    Дт 68 Кт 51
    Как понять списать НДС в расходы: если начислен в бюджет - платите.

  8. #8
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Д 19.3 К 60 (76)
    Д 68 субсч НДС Кт 19
    можно без сч.19
    Д 68 К 60(76)
    А каким образом списать начисленный к уплате в бюджет НДС в расходы?
    Дт 91-2 Кт 68 - так?
    Эта проводка и есть само начисление (расходы, по-Вашему).

  9. #9
    Аноним
    Гость
    ну почему же после проводки Д 68.2 К 19.3 в декларации все равно не учитывается эта сумма как вычет???

  10. #10
    Аноним
    Гость
    ВСЕ!!!!!! получилось!!

    Всем спасибо! ))) все свободны )))

  11. #11
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    У Вас какая программа?
    А счета фактуры проведены? входящие

  12. #12
    Клерк Аватар для digion
    Регистрация
    13.09.2006
    Адрес
    Россия, г.Москва
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ВСЕ!!!!!! получилось!!

    Всем спасибо! ))) все свободны )))
    Пожалуйста... как это нужно сделать?
    Оплатить начисленный к уплате НДС, это мы оплатим...

    А вот в декларации по прибыли, например, нужно учитывать уплачиваемый НДС в "суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК" (Приложение 2 к Листу 2, стр. 041)???
    или он не будет учитываться и на момент составления декларации НДС ( начисленный к уплате в бюджет) так и будет на 68 счете, пока не уплатим (до 20 июля)?
    или надо сначала оплатить, а потом составлять декларацию???

    Прошу подскажите! Пожалуйста ...
    Сдавать уже скоро отчет, а он не готов

  13. #13
    Клерк Аватар для digion
    Регистрация
    13.09.2006
    Адрес
    Россия, г.Москва
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    У Вас какая программа?
    А счета фактуры проведены? входящие
    1С:Предприятие 8.0
    счета-фактуры проведены.

  14. #14
    Клерк Аватар для Лит07
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    224
    Цитата Сообщение от digion Посмотреть сообщение
    А вот в декларации по прибыли, например, нужно учитывать уплачиваемый НДС в "суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК" (Приложение 2 к Листу 2, стр. 041)???
    Поверьте, не надо! НДС, начисленный к уплате, не попадает в декларацию по прибыли.
    Он сам по себе.
    Цитата Сообщение от digion Посмотреть сообщение
    .... так и будет на 68 счете, пока не уплатим (до 20 июля)? или надо сначала оплатить, а потом составлять декларацию???
    Так и будет. Более того, сальдо по 68-НДС на 01.07 отразится в балансе.
    В декларации по НДС оплата НДС не отражается, т. е. составлять её независимо от платежек по НДС.

  15. #15
    Клерк Аватар для digion
    Регистрация
    13.09.2006
    Адрес
    Россия, г.Москва
    Сообщений
    38
    Спасибо
    теперь понятно :-) наконец-то :-)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)