×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    106

    Чай, кофе в офис и НДС

    Уважаемые, подскажите мы покупаем чай , кофе, воду сахар в офис для сотрудников и для клиентов. Я все списываю на 91,2 расходы не принимаемые в налогообложении), НДС тоже не беру к зачету.
    Сейчас прочитала в форуме, что эти расходы надо трактовать как реализация для собственных нужд и НДС начислять.
    Подскажите может как нибудь можно сделать так, чтобы не начислять НДС. Ну приказ какой нибудь или распоряжения директора, что эти продукты для обеспечения нормальных условий труда и для приема клиентов (не представительские).
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ВикНик
    Регистрация
    11.08.2006
    Адрес
    Юбилейный
    Сообщений
    323
    А почему вам не сделать это как представительские, но не включаемые в расчет налога на прибыль? Тогда НДС не нужно будет начислять (письмо Минфина от 16 июня 2005 г. N 03-04-11/132)

  3. #3
    Клерк Аватар для Алина бух
    Регистрация
    17.07.2007
    Сообщений
    11
    ВикНик, а если все таки для собственных нужд. То как отражать? Какие проводки делать и как вообще документы в 1С оформить?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    106
    ВикНик, представительские надо оформлять актом и указывать кто был, когда. А у меня приходит кандидат на собеседование (я занимаюсь подбором кадров) угощаю кофе, чаем, сколько их пройдет за день.
    Вот и думаю как оформить?

  5. #5
    Клерк Аватар для ВикНик
    Регистрация
    11.08.2006
    Адрес
    Юбилейный
    Сообщений
    323
    Kotik, можно и не оформлять никакие документы, ведь вы оплачиваете эти расходы за счет чистой прибыли. И вот что в письме по этому поводу написано:
    Поскольку организация документально не оформляет представительские расходы (отсутствуют сметы, отчеты, документы, подтверждающие представительские расходы) и не включает их в состав расходов при исчислении налога на прибыль организаций, то расходы по приобретению товаров (чай, кофе, сахар) для обслуживания представителей других организаций, участвующих в переговорах, следует рассматривать как расходы для собственных нужд, не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг). При этом операции по передаче этих товаров структурным подразделениям не осуществляются.Таким образом, в отношении вышеназванных товаров, расходы на приобретение которых покрываются за счет собственных средств организации, объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость не возникает и уплаченный налог к вычету не принимаетс
    Последний раз редактировалось ВикНик; 24.07.2007 в 12:55.

  6. #6
    Клерк Аватар для Алина бух
    Регистрация
    17.07.2007
    Сообщений
    11
    А на мой вопрос не отвечают ПЛИЗ, ХЕЛП..
    Покупаю кофе для нужд сотрудников - Д.10 К 60 - поступило кофе; Д19К60 - отражено НДС. Если НДС к зачету не принимается то далее следует проводка Д91К19? В 91 субконто "не принимаемые к налогообложению?" крыша уже съезжает... помогит

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    106
    ВикНик т.е вы считаете сделать акт в конце месяца, что чай и сахар был использован для приема клиентов и все, а клиентов не перечислять (или указывать). Я вот думала сделать приказ и распоряжение директора поэтому поводу

  8. #8
    Клерк Аватар для Алина бух
    Регистрация
    17.07.2007
    Сообщений
    11
    Котик, подскажите пжта по проводкам. Как вы списываете кофе, чай в офис для сотрудников

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    106
    Алина бух вот мы и выясняем какие проводки т.к было письмо 03-07-11/212 от 05.07.07г. о том что надо начислять НДС на сумму чая и кофе для сотрудникова.
    Если начисляем НДС с безвозмездной передачи то:
    10 60 оприходовали чай, кофе
    19 60 НДС
    91,2 10 списание
    68,2 19 НДС к зачету

    91,2 68,2 НДС к уплате (надо начислить) так?

    А мне не охота НДС начислять, вот и думаю как оформить. Наверное всетаки надо представит.расходами.

  10. #10
    Клерк Аватар для Алина бух
    Регистрация
    17.07.2007
    Сообщений
    11
    Котик, а если начислять, то начислять столько же, сколько к зачету принимаешь? и как оформить в 1С документы по безвозмездной реализации?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    106
    Я пока ничего не начисляю, думаю как обойти. А начислять надо по рыночным ценам, думаю по тем же, что куплено

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    106
    Вот с зачетом надо посмотре, можно ли.

  13. #13
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    отношу в хоз расходы не принимаемые в расходы по прибыли. НДС восстанавливаю. т.е так :Д10 К60 1000= Д19 К60 180= Д68 К19 180= это в месяце оприходования. Далее Д44 К10 1000= списываем Д19 К68 180= Д91.2 К19 180=
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  14. #14
    Клерк Аватар для ВикНик
    Регистрация
    11.08.2006
    Адрес
    Юбилейный
    Сообщений
    323
    Цитата Сообщение от Kotik Посмотреть сообщение
    ВикНик т.е вы считаете сделать акт в конце месяца, что чай и сахар был использован для приема клиентов и все, а клиентов не перечислять (или указывать). Я вот думала сделать приказ и распоряжение директора поэтому поводу
    Мы сделали приказ о том, что чай-кофе относятся к представительским расходам, оплачиваемым за счет чистой прибыли. И в конце месяца акт на списание.

  15. #15
    Клерк Аватар для Jil
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Москва, ЦАО,ВАО
    Сообщений
    334
    получается двойная работа = сначала принять к вычету, а потом начислить эту же сумму НДС? то есть если счет-фактура - хорошо, а если нет, то к вычету принять не можешь, а при реализации НДС плати?
    Удачи всем, Марина.

    Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.

  16. #16
    Клерк Аватар для Chaos
    Регистрация
    25.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    Скажите, а если рассматривать чай-кофе как безвозмездную передачу и облагать ее НДС, тогда его и к вычету что ли ставить можно?

  17. #17
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    Chaos, да! еще раз ветку прочитайте но зачем? и вообще, раз уж налоговики придерживаются мнения по такому НДС однозначного - (письмо), то и к чему огород городить? для прибыли все равно ноль надежд...
    Мы любим МинФин... Плачем, но любим!

  18. #18
    Клерк Аватар для Chaos
    Регистрация
    25.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    Nattaha, читаю ветку, читаю...Голова уже кругом Так и не могу решить, что с этим чаем на 200 рублей делать...

  19. #19
    Клерк Аватар для Chaos
    Регистрация
    25.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    Nattaha, поделитесь, пожалуйста, а как списываете вы?

  20. #20
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    письмо Минфина от 16 июня 2005 г. N 03-04-11/132
    письмо 03-07-11/212 от 05.07.07г.
    определитесь между ними...
    Мы любим МинФин... Плачем, но любим!

  21. #21
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    а мы не учитываем никуда и не начисляем и без вычетов
    Мы любим МинФин... Плачем, но любим!

  22. #22
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    Мы сделали приказ о том, что чай-кофе относятся к представительским расходам, оплачиваемым за счет чистой прибыли. И в конце месяца акт на списание
    вот примерно так - как мы сделали
    Мы любим МинФин... Плачем, но любим!

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    538
    А если чай,кофе,вода были приобретены для участия в выставке? Участие в выставках,маркетинг,реклама -наша основная деятельность. Что все эти расходы в неуменьшающие прибыль,а если не 200руб?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)