Счет-фактуру( сндс) и товарную накладную за17 мая мы получили 28 июля. Как праивильно оприходовать товар - маем или июлем? В мае я эту сумму не проводила.
Счет-фактуру( сндс) и товарную накладную за17 мая мы получили 28 июля. Как праивильно оприходовать товар - маем или июлем? В мае я эту сумму не проводила.
Маем - если в мае получили товар.Как праивильно оприходовать товар - маем или июлем?
А товар когда получили, наверно в мае? Вы же уже его продаете или вовсе уже продали!? Если так, то приходовать маем и делать уточненку.
Если вы не продали товар ,уточненок никаких не будет. Баланс уточненный не сдают, а в декларации по прибыли в этом случае изменений не будет. НДС можно июлем зачесть
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)