×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49

    Вопрос Как отразить уменьшение налогов????

    Ситуация такая. 1)В августе 2007 я сделал перерасчет ЕСН за 2006 год (объявились инвалиды). Сдал расчеты, декларацию за 2006 год. В бухучете сделал проводку сторно Д91.2 "Убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде К 69 "ЕСН". В результате по Д активного счета появился красный остаток (по субконто Убытки прошл.лет". Учет веду в 1С. При проведении анализа состояния налогового учета эта проводка не учитывается в БУ. Анализ выдает разницу между БУ и НУ. Получается некрасиво, хотя на временные разницы это по-моему не влияет и финрезультат выдается правильно.
    2) По той же причине я сделал красные проводки по Д 20 и К 69. В результате по отдельному субконто счета 20 также вышел отрицательный остаток. А у меня незавершенка. В НУ счет Н 01.5 не закрылся автоматом. Соответственно вылезли временные разницы по НЗП. Что делать? Посоветуйте пожалуйста, господа бухгалтера!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    сторно Д91.2
    зачем сторно, сделайте К 91.1

  3. #3
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    сторно Д91.2 "Убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде К 69 "ЕСН".
    Учитывая тот факт, что у вас на самом деле объявилась прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году... Действительно, лучше К91-Д69
    По налогу на прибыль уточненку сдали за 2006г?

  4. #4
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49

    Осторожно

    Цитата Сообщение от Шмымзик Посмотреть сообщение
    Учитывая тот факт, что у вас на самом деле объявилась прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году... Действительно, лучше К91-Д69
    По налогу на прибыль уточненку сдали за 2006г?
    Ну во-первых, такая проводка не предусмотрена Планом счетов, во-вторых, по дебету счета 69 отражается уплата налогов (сборов), а по кредиту их начисление. Оборот по кредиту дает сумму, заявленную в декларации (за исключением субсчета 69.1 ФСС). Если я проведу исправление по К 91.1, то внесу дополнительную путаницу при сверке расчетов, А этого я еще больше не хочу, чем видеть красные остатки на активных счетах.

  5. #5
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49

    Помогите

    Цитата Сообщение от zharkov65 Посмотреть сообщение
    Ну во-первых, такая проводка не предусмотрена Планом счетов, во-вторых, по дебету счета 69 отражается уплата налогов (сборов), а по кредиту их начисление. Оборот по кредиту дает сумму, заявленную в декларации (за исключением субсчета 69.1 ФСС). Если я проведу исправление по К 91.1, то внесу дополнительную путаницу при сверке расчетов, А этого я еще больше не хочу, чем видеть красные остатки на активных счетах.
    А про прибыль я помню, спасибо, но это уже другая история.

  6. #6
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Впору пожалеть о ручном учете ))). В главной книге можно было бы поставить цифру по К91, и еще одну - красным по К69. Что полностью соответствовало бы сущности и содержанию операции. Могу предложить использовать счет 00. Будут две проводки
    соответственно.
    00-91
    00-69 сторно

  7. #7
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49

    Осторожно

    Цитата Сообщение от Шмымзик Посмотреть сообщение
    Впору пожалеть о ручном учете ))). В главной книге можно было бы поставить цифру по К91, и еще одну - красным по К69. Что полностью соответствовало бы сущности и содержанию операции. Могу предложить использовать счет 00. Будут две проводки
    соответственно.
    00-91
    00-69 сторно
    Категорически нет. Счета 00 вообще в плане счетов нет. Этим я нарушу один из основных принципов бухучета - принцип двойной записи!!!

  8. #8
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    А сторнируя убытки прошлых лет - Вы ничего не нарушаете? У вас что - УМЕНЬШИЛИСЬ выявленные в отчетном году убытки прошлых лет? Так это было бы только в том случае, если Вы
    1. выявили убытки прошлых лет
    2. выявили что в момент выявления по п.1- вы их выявили в бОльшем размере, чем должно было быть.

    Счет 00 как раз и предназначен для подобных ситуаций... Это всего лишь особенности программного учета. Принцип двойной записи не нарушен.

  9. #9
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Шмымзик Посмотреть сообщение
    А сторнируя убытки прошлых лет - Вы ничего не нарушаете? У вас что - УМЕНЬШИЛИСЬ выявленные в отчетном году убытки прошлых лет? Так это было бы только в том случае, если Вы
    1. выявили убытки прошлых лет
    2. выявили что в момент выявления по п.1- вы их выявили в бОльшем размере, чем должно было быть.

    Счет 00 как раз и предназначен для подобных ситуаций... Это всего лишь особенности программного учета. Принцип двойной записи не нарушен.
    В прошлом году излишне начислив ЕСН, я отнес эту сумму на себестоимость. Так. Эта сумма повлияла на конечный финансовый результат года - она его уменьшила. Налицо занижение прибыли, точнее завышение убытков. И я вполне правомерно эти самые убытки правлю в 2007 году. Или я что-то не так Вас понял? А вот что написано в плане счетов 1С по поводу счета ОО " Счет 00 является специальным счетом плана счетов типовой конфигурации 1С:Бухгалтерии и предназначен для ввода начальных остатков при начале работы с системой. Остатки по каждому счету вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со счетом 00. Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 00. Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 00. Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за период, включающий дату ввода остатков. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту."

  10. #10
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    И я вполне правомерно эти самые убытки правлю в 2007 году.
    Правомерно, конечно, правите. Но мы тут о корректности записей по бух. счетам говорим, верно? Так вот для вашей ситуации - запись
    сторно Д91.2 "Убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде
    - некорректна абсолютно, о чем я и сказала.
    Налицо занижение прибыли, точнее завышение убытков
    Точнее - налицо прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. А не уменьшение "убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году". Либо вы выявляете прибыль прошлых лет, либо вы выявляете убытки прошлых лет. Одно из двух. Вы в данном случае выявили именно прибыль прошлых лет. Другими словами - завышение расходов прошлых лет привело к занижению прибыли прошлых лет. В текущем году показывается тольк фин. результат от неучтенной каким-то образом операции и т.п. И у вас - выявлена прибыль прошлых лет. Которую вы сторнируете по счетам убытков прошлых лет.... Могу еще раз повторить - 1С не позволяет сделать абсолютно корректную проводку. Наиболее близкий к правильному вариант - это с использованием счета 00.
    Не хотите делать так - ну оставьте как есть, дело ваше.
    Последний раз редактировалось Шмымзик; 16.08.2007 в 13:48.

  11. #11
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Ну во-первых, такая проводка не предусмотрена Планом счетов
    Это не довод. Выдержка из инструкции по применению плана счетов "В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация МОЖЕТ ДОПОЛНИТЬ ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией."
    А подход именно:
    налицо прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
    то внесу дополнительную путаницу при сверке расчетов
    Каким образом? Если вы сдадите уточненку и отразите проводки, то сальдо будет верным.

  12. #12
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от zharkov65 Посмотреть сообщение
    В прошлом году излишне начислив ЕСН, я отнес эту сумму на себестоимость.
    А что ж нынче-то Вы сторнируете 91.2? Сторнируйте себестоимость, там красноты наверняка не будет...

  13. #13
    Делечка
    Гость
    Исправительные записи в бух. учете по выявленной прибыли (убытку) за прошлые годы только через сч.91

  14. #14
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Это не довод. Выдержка из инструкции по применению плана счетов "В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация МОЖЕТ ДОПОЛНИТЬ ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией."
    А подход именно:



    Каким образом? Если вы сдадите уточненку и отразите проводки, то сальдо будет верным.
    Сальдо будет идти полюбому. Обороты не сойдутся. Кредит будет больше, а дебет меньше

  15. #15
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
    А что ж нынче-то Вы сторнируете 91.2? Сторнируйте себестоимость, там красноты наверняка не будет...
    Без комментариев. Впрочем по 20 счету соответствующего субконто тоже будет краснота. Я об этом тоже писал в первом письме. И краснота по счету 20 это вторая проблема.

  16. #16
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Обороты не сойдутся
    Третий раз могу сказать:
    00-91
    00-69 сторно

    И все у Вас нормально будет с оборотами. И это абсолютно корректная проводка.

    ЗЫ то, что сказала Larky - называется "сарказм", или "ирония".
    Последний раз редактировалось Шмымзик; 16.08.2007 в 16:26.

  17. #17
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от zharkov65 Посмотреть сообщение
    по 20 счету соответствующего субконто тоже будет краснота.
    То есть, сумма уменьшения налога прошлого года больше, чем сумма начисленных налогов в этом году?

  18. #18
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Шмымзик Посмотреть сообщение
    Третий раз могу сказать:
    00-91
    00-69 сторно

    И все у Вас нормально будет с оборотами. И это абсолютно корректная проводка.

    ЗЫ то, что сказала Larky - называется "сарказм", или "ирония".
    Без обид - это просто маловато знаний

  19. #19
    Клерк Аватар для zharkov65
    Регистрация
    22.08.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
    То есть, сумма уменьшения налога прошлого года больше, чем сумма начисленных налогов в этом году?
    На самом деле все просто (это так в порядке бесплатной конультации): счет 20 каждый месяц закрывается, или почти закрывается. Остается небольшая сумма в виде НЗП. Я сторнирую ЕСН по 2 сотрудникам одного из подразделений за 6 месяцев прошлого года и за 7 месяцев 2007, в котором работает всего 4 сотрудника. Дальше додумаете сами?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)