×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335

    Услуги оплаченные наличкой - как оформляете?

    Сотруднику выданы деньги под отчет на оплату трансп.услуг при получении груза.(Д 71 К 50)
    Он получает груз, оплачивает там наличкой, ему вручают счет-фактуру и акт выполненных работ.
    Сотрудник приносит все это в бухгалтерию и сдает авансовый отчет на подотчетную сумму.
    Получается что транспортная компания нам оказывает услуги, я их провожу в 1С по 60 сч. А оплату провожу по 71.
    Как в данном случае нужно было сделать?
    Суммы маленькие, но накапливаются.
    Поделиться с друзьями
    Оксана

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ему вручают счет-фактуру и акт выполненных работ.
    Чек и кв. ПКО не дают?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    ???
    все правильно:
    оплату ваших расходов произвело подотчетное лицо:
    60-71,
    где что накапливается?

  4. #4
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    60-71,
    где что накапливается?
    Я делаю 26-71. А если делать 60-71 как это будет учитываться в расчетах именно с данной транспортной компанией?
    Оксана

  5. #5
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Д26К60
    Д60К71

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2007
    Сообщений
    122
    А в счет-фактуре выделен НДС или нет?

  7. #7
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Д26К60
    Д60К71
    Свет, а поподробнее нельзя?
    А в счет-фактуре выделен НДС или нет?
    НДС выделен
    Оксана

  8. #8
    Клерк Аватар для Fobiya
    Регистрация
    29.03.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    265
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    Д26К60
    Д60К71
    1. Выдали деньги под отчет
    Д71К50 - 1000 (расходный касс. ордер)

    2. Д26К60 - 847,46 - оказаны услуги (акт об оказании услуг)
    3. Д19К60 - 152,54 - выделен НДС (сч. фактура)
    4. Д60К71 - 1000 - авансовый отчет

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    301
    Цитата Сообщение от Fobiya Посмотреть сообщение
    4. Д60К71 - 1000 - авансовый отчет

    А квитанция к ПКО как же? и чек, мне кажется, необходим?

  10. #10
    Клерк Аватар для Fobiya
    Регистрация
    29.03.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    265
    Цитата Сообщение от Арби Посмотреть сообщение
    А квитанция к ПКО как же? и чек, мне кажется, необходим?
    Само собой. Они и прикладываются к авансовому отчету

  11. #11
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Д26 Д19 К60 на сумму акта вып работ и сч/ф
    Д60 К71 сумма оплаты по авансовому отчету (кассовый чек, квитанция к ПКО)
    Можно и К71 Д29 Д19, но тогда расчеты с тр.компанией не будет видно

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Fobiya Посмотреть сообщение
    Само собой. Они и прикладываются к авансовому отчету
    ПКО может и не быть.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    витаниця к ПКО должна быть. Это подтверждение поступления ваших денег в кассу организации - транспорт. И чек кассовый тоже.

  14. #14
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    витаниця к ПКО должна быть. Это подтверждение поступления ваших денег в кассу организации - транспорт. И чек кассовый тоже.
    не согласная я - одно их двух

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Svet.a, а почему одно из двух? Т.е. по Вашему одновременно и того и того быть не может?

  16. #16
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    я сейчас не работаю с кассой, но насколько я помню, выручка по кассе (ККМ)приходуетя на основании книги операциониста

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Интересно, как Вы можете оприходовать что-то в кассу (не в книгу кассира-операциониста) не выписав приходный ордер?

  18. #18
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    я имею ввиду, приходный выписывается не на каждый кассовый чек, а на выручку за день (смену), если есть кассовый аппарат.

  19. #19
    Клерк Аватар для Vladko
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    307
    Цитата Сообщение от Ксюня Рад Посмотреть сообщение
    Я делаю 26-71. А если делать 60-71 как это будет учитываться в расчетах именно с данной транспортной компанией?
    Здесь двойные затраты получаются:
    Д26 К71 АО
    Д26 К60 акт и сч-ф
    Надо
    Д60 К71
    Д26 К60
    Д19 К60

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)