×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк Аватар для Marelena
    Регистрация
    27.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    284

    указывать ли платежку в фактуре?

    я зависла.
    заключен договор на поставку оборудования. в январе 2007 пришла 50% оплата по нему и в январе же сделали первую отгрузку. тютелька в тютельку на сумму первой оплаты.
    сейчас делается следующая отгрузка на часть оборудования. ставить ли в фактуре номер платежки или уже нет, если та сумма до копеечки покрыта?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Платежка указывается в сч/ф. на аванс.

  3. #3
    Клерк Аватар для Marelena
    Регистрация
    27.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    284
    и в фактуре на аванс, и в фактуре на отгрузку

  4. #4
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    и в фактуре на отгрузку
    Это уже лишнее.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Цитата Сообщение от VEM Посмотреть сообщение
    Это уже лишнее.
    А это почему вдруг?
    "В противном случае ...может привести к тому, что такой счет-фактура будет признан составленным с нарушением требований, установленных п. 5 ст. 169 НК РФ. Данное обстоятельство может послужить основанием для отказа в принятии предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вычету (п. п. 1, 2 ст. 169, абз. 1 п. 1 ст. 172 НК РФ). Аналогичного мнения придерживается ФАС Северо-Западного округа (см. Постановление от 17.01.2005 N А56-15610/04)"
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,294
    Это уже лишнее.
    Не думаю.

  7. #7
    Клерк Аватар для Marelena
    Регистрация
    27.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    284
    ст. 169 НК РФ гласит:
    В счете-фактуре должны быть указаны:
    4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
    ***************************

    а то и не один номер, если платежей в счет предстоящей поставки товара было несколько

  8. #8
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    А это почему вдруг?
    Потому, что...внимательно прочтите подпункт 4 пункта 5 ст.169. Все сразу станет ясно.

  9. #9
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    а то и не один номер, если платежей в счет предстоящей поставки товара было несколько
    Вот на каждый платеж и будете выписывать сч/ф. с указанием даты и номера платежки.

  10. #10
    Клерк Аватар для Marelena
    Регистрация
    27.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    284
    Цитата Сообщение от VEM Посмотреть сообщение
    Вот на каждый платеж и будете выписывать сч/ф. с указанием даты и номера платежки.
    будем. для себя. в одном экземпляре.
    а фактура на отгрузку выписывается в двух экземплярах, совершенно идентичных друг другу. один нам, второй - клиенту.

  11. #11
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    а фактура на отгрузку выписывается в двух экземплярах, совершенно идентичных друг другу. один нам, второй - клиенту.
    Рада за Вас, только какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу.

  12. #12
    Клерк Аватар для Marelena
    Регистрация
    27.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    284
    ну, в общем-то, прямое
    меня интересует, надо ли ставить номер платежки в фактуре на отгрузку в описанной выше ситуации

  13. #13
    Клерк Аватар для Ёся
    Регистрация
    11.05.2007
    Адрес
    г.Волгодонск
    Сообщений
    47
    конечно не ставить, у вас же нет авансового платежа! пп в сч-ф на отгрузку надо ставить только если был аванс

  14. #14
    Клерк Аватар для Ёся
    Регистрация
    11.05.2007
    Адрес
    г.Волгодонск
    Сообщений
    47
    первая оплата у вас закрылась вашей январской отгрузкой

  15. #15
    Клерк Аватар для Marelena
    Регистрация
    27.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    284
    Цитата Сообщение от Ёся Посмотреть сообщение
    конечно не ставить, у вас же нет авансового платежа! пп в сч-ф на отгрузку надо ставить только если был аванс
    ну как же не было - был, конкретно по этому договору к оборудованию по одной спецификации. только меня клинит на том, что именно на эту сумму и была отгрузка.
    но ведь за одну бочку платили, и из одной же бочки грузили ))

    была бы оплата на копейку больше, чем первый раз отгрузили, то без вопросов ставилась бы платежка во вторую фактуру
    охохонюшки

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Если вы получили аванс, то выписывая счет-фактуру на аванс заполняете ВСЕ графы счета-фактуры, если вы грузите товар в счет полученного авансового платежа, то ТАКЖЕ заполняете графу № платежного документа.
    В данном случае у вас нет авансового платежа
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    18
    Подскажите пож-та: а если мне поставщик не прописал номер пп и дату, могу я это сделать ручкой?

  18. #18
    Клерк Аватар для Marelena
    Регистрация
    27.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    284
    Цитата Сообщение от ОлОхЕлена Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та: а если мне поставщик не прописал номер пп и дату, могу я это сделать ручкой?
    идеально было бы у поставщика попросить заменить фактуру на правильную.
    или, допустим, чтобы они ручками с заверением своей подписью сами вписали (и себе тоже).
    или договориться с ними, что они сами себе тоже самое напишут, вписать каждый сам себе платежку и быть спокойными, что при проверке документы будут содержать одинаковое количество реквизитов.

    я обычно прошу заменить.
    Последний раз редактировалось Marelena; 30.08.2007 в 16:09.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    допускается заполнение счета фактуры смешанно, как на кмп. так и ручкой по поводу основного вопроса согласна с теми, кто считает, что не надо вписывать платежку в счет фактру на последющую отгрузку

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    а насчет заверять или нет, вписанную запись, мне кажется не обязательно, это же не исправление...

  21. #21
    Клерк Аватар для Marelena
    Регистрация
    27.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    284
    спасибо!

  22. #22
    Клерк Аватар для Angel-lika
    Регистрация
    30.08.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    174
    Сегодня только читала в Главбухе статью по этому поводу. привожу цитату:"Это зависит от порядка оплаты. При оплате по безналу строку 5 можно не заполнять если 1.оплата поступила за уже отгруженную продукцию, 2. оплата иотгрузка произошли в одном НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ". (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.02.06 № 10927/05)

    Главбух № 17, сентябрь 2007, стр.103

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Цитата Сообщение от Angel-lika Посмотреть сообщение
    Сегодня только читала в Главбухе статью
    ИМХО, такие вещи читать вредно, особенно для сомневающихся. Читайте лучше кодексы
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    Цитата Сообщение от VEM Посмотреть сообщение
    Потому, что...внимательно прочтите подпункт 4 пункта 5 ст.169. Все сразу станет ясно.
    При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет ранее полученных авансовых платежей в счете-фактуре также следует указывать номер платежно-расчетного документа, на основании которого был получен платеж. (письмо МНС России от 02.10.2003 N 03-1-08/2882/11-АЙ670)

  25. #25
    Клерк Аватар для LDA
    Регистрация
    23.08.2007
    Сообщений
    68
    Если была предоплата, то номер и дату документа которым данная предоплата была осуществленна указывается в счёт фактуре на аванс, а затем в счёт фактуре выставленной при реализации в счёт ранее полученной предоплаты. Таким образом устанавливается дополнительная связь между этими счетами фактурами при их отражении в книгах покупок и продаж и снижается риски по НДС у продовца и покупателя.

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Cressis Посмотреть сообщение
    ИМХО, такие вещи читать вредно, особенно для сомневающихся. Читайте лучше кодексы
    Вообще-то я указала постановление, на которое можно ссылаться...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)