×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809

    Счет-фактура на аванс

    Обнаружила невосстановленный НДС со с/ф за прошлый год. Имею ли я право на восстановление в этом периоде?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Нет, уточненка за прошлый период.

  3. #3
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Уточненка только по НДС? Исправления вносятся в тот период - 2006 год или текущий?

  4. #4
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    А не через доп.лист случайно?
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  5. #5
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Исправления вносятся
    В БУ - в текущем периоде.

  6. #6
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    А не через доп.лист случайно?
    А это что такое?

  7. #7
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    В БУ - в текущем периоде.
    Т.е. декларации по НДС несем за тот период, а в программе исправляем этим? Там просто я посмотрела по целому году ошибки - аж со 2-го по 4-ый квартал!!!

  8. #8
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Т.е. декларации по НДС несем за тот период, а в программе исправляем этим?
    Совершенно точно.
    аж со 2-го по 4-ый квартал!!!
    Если отчетный период квартал, то надо сдать 3 декларации.

  9. #9
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    был тройственный договор: плательщик А, заказчик В, и мы оказываем услуги С. Деньги пришли от А, сч/ф на аванс на А, но в документе выписка банка она (бывш. гл. бух.) поставила В, сч/ф на отгрузку тоже на В, ну и соот-но акт. Теперь думаю как это все поправить.
    Я делаю так:
    Д51-К76.5 -пришли деньги от А
    Д76.АВ-К68.2 - выделен НДС с аванса
    Д76.5 А - К62.2 В - зачтен аванс по тройств. договору
    Д62.1 - К90.1.1 - выполнены услуги В
    Д62.2-К62.1 - зачтен аванс по акту В
    Д90.3-К68.2 - с/ф на отгрузку А (грузополучатель В)
    Д68.2-К 76.АВ - восстановлен НДС с аванса
    а у нее получается так:
    Д51-К62.2 пришли деньги от В (хотя в выписке А)
    Д76.АВ-К68.2 выделен НДС с аванса А90
    Д62.1-К90.1.1 выполнены услуги В
    Д62.2-К62.1 - зачтен аванс по акту В
    Д90.3-К76.1 - с/ф на отгрузкуначислен НДС В
    Д76.1-К68.2 запись книги продаж В
    Как мне теперь все поправить, чтоб баланс не поплыл?

  10. #10
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    А что в ПП написано? Есть сссылка, что платят за В?

  11. #11
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    А что в ПП написано? Есть сссылка, что платят за В?
    Нет, они платят по договору, в кот. они прописаны как плательщики. А если б была ссылка, то не обязательно гонять через 76,5?
    Договор подписан в трехстороннем порядке, акт тоже (но в 1С проведен с В (заказчиком), в с/ф тоже указаны А как плательщик (и 1С его проводит с А) и В как грузополучатель.
    Последний раз редактировалось Татта; 20.09.2007 в 10:04.

  12. #12
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    был тройственный договор
    упустил этот момент.
    Тогда я бы тоже сразу на В оплату повесил.
    Сейчас делайте только проводку
    Д68.2-К 76.АВ - восстановлен НДС с аванса

  13. #13
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    упустил этот момент.
    Тогда я бы тоже сразу на В оплату повесил.
    Сейчас делайте только проводку
    А книгу покупок старую исправить?
    Значит я неправильно делаю- ведь с-ф на аванс и на отгрузку на А выписывается, как привязать плательщика к этим документам? Можно все-таки через 76.5 или это ошибка?
    Последний раз редактировалось Татта; 20.09.2007 в 11:45.

  14. #14
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    А книгу покупок старую исправить?
    Оформить дополнительный лист.
    ведь с-ф на аванс
    думаю, что здесь не принципиально.
    на отгрузку на А
    а кто получает услугу: А или В?

  15. #15
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    AZ 2, услугу получает В, но с/ф в графе покупатель ставить принципиально А требуют в нашей орг-ии, и акты трехсторонние! Поэтому и с/ф на аванс получается надо от А, а раз аванс от А, то и оплату ставлю от А, так что сделать вид, что А не существует не получаецца Так это нерпавильно через 76,5? А еще подскажите, что за доп. лист? Просто такой же лист подшивается к старой книге или к новой, уже этого периода

  16. #16
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    ставить принципиально А
    на каком основании?
    Просто такой же лист
    нет, посмотрите Постановление № 914 - порядок ведения книг покупок-продаж.
    подшивается к старой книге
    да.

  17. #17
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    AZ 2, Но это ошибка все-таки, т.е. можно оставить как есть?

  18. #18
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Можно то все, только как посмотрят проверяющие.

  19. #19
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Можно то все, только как посмотрят проверяющие.
    Вот я и интересуюсь, цена вопроса? Это методологически не верно?

  20. #20
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    А если всё-таки в этом периоде восстановить НДС? Ведь в 2006 занижения налоговой базы ни по НДС, ни по налогу на прибыль не было...

  21. #21
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    А если всё-таки в этом периоде восстановить НДС? Ведь в 2006 занижения налоговой базы ни по НДС, ни по налогу на прибыль не было...
    Это я восстановлю, бесспорно. Я про другое - про свои проводки, когда плательщика через 76,5 прогоняешь. Я не пойму что предъявить могут налорги? В чем ошибка

  22. #22
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Я не пойму что предъявить могут налорги?
    По БУ навряд ли что смогут предъявить. А вот по зачету аванса...

  23. #23
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    По БУ навряд ли что смогут предъявить. А вот по зачету аванса...
    Извените, что пристаю, а можно поподробнее, зачет аванса незаконно проведен?

  24. #24
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    зачет аванса незаконно проведен?
    Вобщем-то я так не считаю.
    Давайте еще раз уточним:
    на кого выписывается акт и счет-фактура на услуги?

  25. #25
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Смотрю ваши проводки и не пойму: где этот незаконно зачтённый НДС?

  26. #26
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Акт на А (плательщики), В (заказчики) 1С сажает на В. С/ф на аванс на А, с/ф на отгрузку на А (плательщик), В (грузополучатель) 1С сажает на А. Что-то тут не то все-таки , а как грамотно все провести - не пойму, если ваабще В в с/ф не указывать, тогда какого он в акте делает? Просто А требуют свои экземпляры
    А мне какую сумму НДС оплачивать: получица, что в декларации будет сумма к уплате не уменьшенная на восстановленный аванс прошлого года. А только после того как примут уточненку за прошлый квартал, я смогу след. периодом возместить?
    Последний раз редактировалось Татта; 25.09.2007 в 16:04.

  27. #27
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Смотрю ваши проводки и не пойму: где этот незаконно зачтённый НДС?
    Да мне кажется все законно, только как-то коряво, что-то тут не так. И с/ф на отгрузку у меня автоматически в книгу продаж не берет, только руками заношу.

  28. #28
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Просто А требуют свои экземпляры
    А им они на что, услугу проводит у себя В и НДС он же должен возмещать, по-моему.
    Чтобы самим не путаться и налоговиков не провоцировать, я бы поступил так. Договор есть, плательщик А, но заказчик В. Поэтому все документы для себя и в 1С - оформляем на В. Ну уж коли А нужны какие-то документы, то с их участием выписывал бы только им.

  29. #29
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Да, спасибо, наверное так лучше.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)