×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Уплата взносов в 4-фсс

    не впервые заполняю 4-фсс
    но одолели вдруг сомнения
    перечислен ЕСН за отчетный квартал: сюда попадают платежки, отправленные в течение квартала (например, в июле платили за июнь, а в конце сентября заплатили за октябрь, с 1 октября в отпуске один сотрудник, выплатили в сентябре отпускные, и налоги я решила с этого начисления уплатить до выплаты) или те платежки, в которых период указан: МС.07.2007, МС.08.2007, МС.09.2007 ? В порядке заполнения ведомости не уточняется...

    я всегда указывала платежки по второму варианту
    а тут программа сама заполнила 4-фсс и впихнула в нее платежки по первому варианту
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    отправленные в течение квартала

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    отправленные в течение квартала
    спасибо

  4. #4
    Аноним
    Гость
    а в расчете по ОПС тоже указывать взносы уплаченные в течение отчетного квартала, а не ЗА отчетный квартал?

    т.е. если в сентябре уплатили за октябрь, то эту сумму нужно указывать в расчете по ОПС за 9 мес.?

  5. #5
    Der fleissige Clerk Аватар для Моро
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Да.

  6. #6
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    а в расчете по ОПС тоже указывать взносы уплаченные в течение отчетного квартала, а не ЗА отчетный квартал?

    т.е. если в сентябре уплатили за октябрь, то эту сумму нужно указывать в расчете по ОПС за 9 мес.?
    это задолженность с минусом что ли будет?
    В отчете по ОПС указываются только суммы, начисленные за отчетный период и оплаченные не позже срока, установленного для последнего месяца налогового периода.
    Последний раз редактировалось Искорка; 08.10.2007 в 19:03.

  7. #7
    Der fleissige Clerk Аватар для Моро
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Это называется переплата.

  8. #8
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Это называется переплата.
    Угу. А в отчете-то она по какой строке указывается, чтобы без минуса? Там нет "переплата"

  9. #9
    Der fleissige Clerk Аватар для Моро
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Угу. В таблице 2 строка 9, а в таблице 10 строка 8.
    У нас это называется переплата, а у них - "задолженность за фондом"... Вперед платить налоги НК не запрещено.

  10. #10
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Угу. В таблице 2 строка 9, а в таблице 10 строка 8.
    Угу. Пост4 перечитайте.
    а в расчете по ОПС

  11. #11
    Der fleissige Clerk Аватар для Моро
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Ну а в расчете по ОПС в Разделе 2.1. есть строки уплаты взносов за каждый месяц квартала. Авансом заплатили больше в одном месяце. Ну и что? В следующем - меньше будет.

  12. #12
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Ну а в расчете по ОПС в Разделе 2.1. есть строки уплаты взносов за каждый месяц квартала.
    Вы предлагаете в этих строках ставить сумму большую, чем начислено?

  13. #13
    Der fleissige Clerk Аватар для Моро
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Суммы начисленные мы ставим в одном разделе декларации, а уплоченные - в другом. Сколько в течение квартала уплатили взносов столько и ставим. Оплатили больше, так и ставим больше. Начислили 10000, оплатили 12000. Сколько Вы поставите?
    Я проставляю обычно фактическую оплату. На то они и авансы.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2006
    Сообщений
    243
    по ОПС столько раз ставила переплату с минусом, ни одна душа не крякнула!

  15. #15
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Начислили 10000, оплатили 12000. Сколько Вы поставите?
    Я проставляю обычно фактическую оплату. На то они и авансы.
    Если 1000 начислили, то и оплатили 1000, переплату не показываю. По-моему, этот лист является подтверждением Вашего вычета по ЕСН (если Вы плательщик) и суммы должны совпадать. А вычет не может быть больше начисленного.

  16. #16
    waterdrop
    Гость
    Вашим вычетом по ЕСН является: Раздел 2 графа 5 стр.200 "Расчета по авансовым платежам по страховым взносам на ОПС", Т.Е. выше сказанное должно быть равно Разделу 2 строке 0300 " Налоговый вычет за отчетный период всего" "Расчета по авансовым платежам по ЕСН". Раздел же 2.1 "Расчета по авансовым платежам по страховым взносам на ОПС ", в котором указываются суммы уплаченных взносов и разница между начисленным и перечисленным не является подтверждением вычета по ЕСН.

  17. #17
    waterdrop
    Гость
    по поводу заполнения см. посты Mopo

  18. #18
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Раздел же 2.1 "Расчета по авансовым платежам по страховым взносам на ОПС ", в котором указываются суммы уплаченных взносов и разница между начисленным и перечисленным не является подтверждением вычета по ЕСН.
    Во как!
    Лень мне было в НК залезать, пришлось-таки
    Ст.243 пункт3 "...В случае, если в отчетном (налоговом) периоде сумма примененного налогового вычета превышает сумму фактически уплаченного страхового взноса за тот же период, такая разница признается занижением суммы налога, подлежащего уплате, с 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который уплачены авансовые платежи по налогу..."(имеется ввиду занижение ЕСН в части федерального бюджета 20%)
    Поэтому Ваше утверждение
    Вашим вычетом по ЕСН является: Раздел 2 графа 5 стр.200 "Расчета по авансовым платежам по страховым взносам на ОПС"
    не верно. Для получения вычета не достаточно начислить ОПС.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Искорка, что то уже я начинаю запутываться,
    начислили за август 100 заплатили в сентябре 100
    начислили в сентябре 200 заплатили в октябре 200

    вычет принимаем 300, хоть за квартал заплачено 100, разве не так?
    мы же потом еще 200 доплачиваем - в октябре

  20. #20
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    вычет принимаем 300, хоть за квартал заплачено 100, разве не так?
    Так, если в октябре заплатили в срок. Поэтому в ОПС указываются платежи, уплаченные до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Сообщений
    12
    А у нас вот ФСС никогда не принимает к зачёту платежи уплаченные в месяце, след за отчётным. Только те, которые пришли на их счёт, на момент подачи расчётной ведомости.

  22. #22
    Der fleissige Clerk Аватар для Моро
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Так, если в октябре заплатили в срок. Поэтому в ОПС указываются платежи, уплаченные до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
    Перечитала инструкцию по заполнению. А ведь Вы правы, Искорка.
    Но самое интересное не в этом ... А в том, что сама-то я заполняю Расчет правильно.

    Заклинило с формой по соц.страху.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Сообщений
    12
    Простите, не в ту тему вклинилась...

  24. #24
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    А в том, что сама-то я заполняю Расчет правильно.
    И это главное.
    Заклинило с формой по соц.страху.
    Отчет... Я сама такая.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)