×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    90

    возврат денежных средств

    31.07.07
    Д51 К62,2-11800 - поступили
    Д76АВ К68,2- 1800- НДС с аванса
    14.09.07
    Согласно письма
    Д62,2 К76,5 -11800
    Д76,5 К51-11800-возврат
    Д68,2 К76АВ-1800 вычет НДС с предоплаты.
    Здесь все ясно. Но когда в вычете НДС ставлю галку доп.листа, у меня ни в книге продаж ни в книге покупок сумма НДС не отражается ни на 14.09 ни на 31.07. Когда галку убираю, то сумма НДС отражается в кн.покупок. Как правильно это делается? 1С. Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    90

    Возврат денежных средств

    31.07.07
    Д51 К62,2-61830,00 - поступили
    Д76АВ К68,2- 9341,69 - НДС с аванса
    14.09.07
    Согласно письма
    Д62,2 К76,5 -61830
    Д76,5 К51-61830-возврат
    Д68,2 К76АВ-9341,69 вычет НДС с предоплаты.
    Здесь все ясно. Но когда в вычете НДС ставлю галку доп.листа, у меня ни в книге продаж ни в книге покупок сумма НДС не отражается ни на 14.09 ни на 31.07. Когда галку убираю, то сумма НДС отражается в кн.покупок. Как правильно это делается? 1С. Спасибо.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    437
    присоединяюсь к вопросу, только у меня наоборот я поставщику оплатила, а потом мне вернули не пойму какими проводками отразить а что с НДС получаеться

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Вы только деньги оплатили? Тогда обратной проводкой Д51 К60,2 либо с 76. А если вы товар вернули и потом получили деньги, то тут завязан НДС. И будет все по-сложнее. Последнее летнее обновление 1С имеют изменения на эту тему.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    437
    мы только деньги оплатили и нам их вернули, те обратной проводки хватит, спасибо большое

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Но когда в вычете НДС ставлю галку доп.листа,
    а зачем доп.лист? вернули 14.09, этим же числом и возмещайте НДС.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    90
    Спасибо.

  8. #8
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от VVK123 Посмотреть сообщение
    31.07.07
    Д51 К62,2-11800 - поступили
    Д76АВ К68,2- 1800- НДС с аванса
    14.09.07
    Согласно письма
    Д62,2 К76,5 -11800
    Д76,5 К51-11800-возврат
    Д68,2 К76АВ-1800 вычет НДС с предоплаты.
    Здесь все ясно. Но когда в вычете НДС ставлю галку доп.листа, у меня ни в книге продаж ни в книге покупок сумма НДС не отражается ни на 14.09 ни на 31.07. Когда галку убираю, то сумма НДС отражается в кн.покупок. Как правильно это делается? 1С. Спасибо.
    Д62,2 К76,5 -11800 Подскажите обязательно делать эту проводку? И каким документом?
    Нельзя сразу Д 62.2 К51-11800-возврат
    Хотя в таком случае автоматически не попадает в книгу покупок? (Почему? С 8.0)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    90
    Лучше сделать праводку справкой на 76, а потом вернуть Д76,5 К51.
    Потом находите сч.факту на аванс и ввести на основание - вычет НДС с предоплаты. Тогда у Вас эта сумма отразится в кн. покупок

  10. #10
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Всё, она у меня попала в книгу покупок и после проводки Д 62.2 К 51, просто ошибка, если не переносить на 76.5?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    90

    просто ошибка, если не переносить на 76.5?

    Не поняла, все получилось у Вас? Смотрите проводки по данному контрогенту, делайте оборотки по 62, 76 с данным контрогентом чтоб все перекрылось и было чисто ( я имею ввиду осн. договор , без договора)

  12. #12
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от VVK123 Посмотреть сообщение
    Не поняла, все получилось у Вас? Смотрите проводки по данному контрогенту, делайте оборотки по 62, 76 с данным контрогентом чтоб все перекрылось и было чисто ( я имею ввиду осн. договор , без договора)
    Да, я именно так и проверяю! Спасибо. Просто не совсем понимаю зачем 76.5 задействовать.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    90

    зачем 76.5 задействовать

    Не могу точно назвать докумет который это регламинтирует, по моему даже коректных проводок в пл.счетов нет с этими проводками. Проверте. Не помню как нас учили, потому что это 1989 год. Все расчеты: -поставщики, бюджет, соц.страх, и пр. выплаты. Знаю что это уже давно лет 5, то ли на курсах повышения слышала. Трое коллег со мной солидарны, но не могу у них сейчас спросить законадательную базу на этот счет, домой пора.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)