×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Сообщений
    34

    НДС ( в зачет)

    Уважаемые, клерки, подскажите, могу ли я зачесть августовский НДС в сентябре , без каких-либо писем в налоговую. Т.е. НДС за август- 19000,00 (к возмещению), а в сентябре - 11000,00 - к оплате.
    Прочитала НК гл 21, но так и не разобралась!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Поищите на форуме, эта ситуация рассматривалась не один раз.
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2005
    Сообщений
    250
    Если это обычный НДС к возмещению (не по ОС), то вариант, чтобы не сдавать уточненную за август, собрать доказательства, что счет-фактуру вы получили только в сентябре, причем после 20 числа.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Сообщений
    34
    Как раз, все сч. фактуры я получила в августе и приняла НДС к зачету!!!
    А в сентябре у меня оказалось больше отгрузок, поэтому НДС к оплате!
    Суть вопроса не в этом. Меня интересует могу ли я из 11000,00 начисленных в сентябре не платить ничего, так как в августе была переплата 19000,00. Т.Е. государство мне останется должно еще 8000,00?
    Которые я хочу учесть еще и в расчете за октябрь!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    Объясните, купили себе ксерокс и факс, поставила на материалы и списала, т.к менее 10000,а НДС к уменьшению можно ставить?
    И ещё, покупали стройматериалы на ремонт крыши, но мы арендуем помещение, могу я учитывать этот НДС к уменьшению? И затраты эти я не имею право включать на уменьшение прибыли?
    У нас обычное налогообложение.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    Цитата Сообщение от anutohka Посмотреть сообщение
    Уважаемые, клерки, подскажите, могу ли я зачесть августовский НДС в сентябре , без каких-либо писем в налоговую. Т.е. НДС за август- 19000,00 (к возмещению), а в сентябре - 11000,00 - к оплате.
    Прочитала НК гл 21, но так и не разобралась!
    нет, не можете, только после камеральной проверки августа.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2007
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от vesnas Посмотреть сообщение
    Объясните, купили себе ксерокс и факс, поставила на материалы и списала, т.к менее 10000,а НДС к уменьшению можно ставить?
    И ещё, покупали стройматериалы на ремонт крыши, но мы арендуем помещение, могу я учитывать этот НДС к уменьшению? И затраты эти я не имею право включать на уменьшение прибыли?
    У нас обычное налогообложение.
    По поводу купленного ксерокса и факса. Если у вас имеются документы подтверждающие покупку материалов с НДС, то вы его естественно можете принять к вычету. У меня возник только другой вопрос, имеем ли мы право ставить ксерокс и факс на материалы и списывать. То что стоимость меньше 10000 руб. это одно, но ведь срок эксплуатации явно больше года, следовательно нужно относить к основным средствам!?

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Юка_13, прочтите внимаетельно ПБУ 6/01.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2007
    Сообщений
    42
    Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, когда я могу применять вычет по НДС, обязательно ли товар должен быть оплачен или если имеются счет-фактура и накладная, то могу принять НДС по ним уже к вычету? Мы на общем режиме, налоговую базу определяем по отгрузке. Товар купили в 3 квартале, документы все имеются, но оплату произвели только в 4 квартале. Могу ли я принять НДС к вычету в 3 квартале?

  10. #10
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Юка_13 Посмотреть сообщение
    Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, когда я могу применять вычет по НДС, обязательно ли товар должен быть оплачен или если имеются счет-фактура и накладная, то могу принять НДС по ним уже к вычету? Мы на общем режиме, налоговую базу определяем по отгрузке. Товар купили в 3 квартале, документы все имеются, но оплату произвели только в 4 квартале. Могу ли я принять НДС к вычету в 3 квартале?
    Да,можете.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2007
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от adianva Посмотреть сообщение
    Да,можете.
    Спасибо большое за помощь. И еще один вопросик на эту тему: если я сделала предоплату за товар в 3 квартале, а накладная на него пришла только в 4 квартале, могу ли я списать НДС к зачету с моей предоплаты в 3-м?

  12. #12
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Юка,получили ответ на свой вопрос?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2007
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от adianva Посмотреть сообщение
    Юка,получили ответ на свой вопрос?
    Спасибо вам большое, ответы получила почти на все вопросы, с НДС к уплате стало все предельно ясно. Но вот с НДС к зачету : если сделала предоплату поставщику, а документов от него еще не получила, могу взять НДС к зачету с предоплаты?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2007
    Сообщений
    42
    Всем огромное спасибочки, теперь все стало ясно "как на ладони"

  15. #15
    Аноним 5
    Гость
    А у меня в сентябре выручка 2 миллиона превысила, теперь придется за июль, август НДС сдавать, а у нас там к возмещению из бюджета,Мне грозит камералка или можно сентябрем покрыть(мы за сентябрь должны в бюджет НДС больше,чем они нам за июль,август)? Подскажите, пожалуйста.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)