Пожалуйста, разъясните мне, запуталась напрочь.
НДС с авнсов по книге продаж попадает в гр.140 раздела 3 декларации.
В какой графе показывается НДС с авансов по книге покупок?
Пожалуйста, разъясните мне, запуталась напрочь.
НДС с авнсов по книге продаж попадает в гр.140 раздела 3 декларации.
В какой графе показывается НДС с авансов по книге покупок?
В смысле НДС с авансов, который уже к вычету? 300 строка.В какой графе показывается НДС с авансов по книге покупок?
Я тоже так думаю, но сомневалась, потому что 1-С Бухгалтерия у меня эту графу не заполняет. И вообще эту сумму никуда в декларации не ставит. Вручную поставить?
И вообще, я так понимаю, что весь НДС по книге покупок идет к возмещению?
Можно и вручную поставить. А к книге покупок есть этот НДС? Обычно нормально эта срока в декларации заполняется.
Да. Главное только книгу эту правильно сформироватьИ вообще, я так понимаю, что весь НДС по книге покупок идет к возмещению?
В книге покупок эта сумма есть! Вот я и задумалась, почему программа мне ее никуда не поставила...
Сейчас поставила ее вручную-налог уменьшился на 60 т.р. Я уж было чуть поседела. Спаисбо за ответ .
Аааааааа, теперь понятно, почему программа не заполняет эту строку! У меня сумма эта есть в Торговле+склад, а в Бухгалтерии почему-то нет. Буду разбираться.
А вообще, на каком счете отражаются авансы, сформированные в книге покупок?
Должна быть проводка 68/НДС - 76.авА вообще, на каком счете отражаются авансы, сформированные в книге покупок?
1с какая? 7-ка? Помнится, был какой-то релиз в ошибкой по НДС с авансов.
А разъясните пожалуйста: "В графе 4 по строке 310 налогоплательщиком отражается подлежащая вычету сумма налога, фактически перечисленная им в бюджет в качестве покупателя налогового агента в порядке, определенном пунктами 3 - 5 статьи 174 Кодекса, при выполнении условий, установленных статьями 171 - 173 Кодекса,
1. Вычету подлежат суммы налога, предъявленные при приобретениии....я приобрела товар, заплатила продавцу...а реально я ж эту сумму ндс в бюджет не платила...сама лично....что то тут мне не понятно....указываю я в строке 310 НДС заплаченный покупателю или нет?
2.и отраженная по строке (строкам) 080 раздела 2 декларации,..................насколько я вижу, то сторока 080 раздела 2...это код по ОКВЭД, или у меня с головой совсем плохо?!
нет, не отражаю....а вот с продолжением этого абзаццца в части строки 080, вопрос остается....
Ученье - свет, в 310 строке про налогового агента. А НДС с приобретенных товаров в 220 строке.
да уже разобралась...спасибо
а вот еще объясните тупеньким...В графе 4 по строке 350 отражается итоговая сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за налоговый период по разделу 3 декларации...разность величин строк 210, 340 больше или равна 0....у меня меньше 0, ничего не ставлю? все с головой совсем беда.....такие вопросы задаююю...мрак....
Последний раз редактировалось Ученье - свет; 20.10.2007 в 23:53.
Да 350 не заполняете, ваша 360-я.ничего не ставлю?
спасибо
а при заполнении кода оквэд, ставится основной, или тот по которому на данный момент происходит деятельность?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)