
Сообщение от
Ole
здесь тоже все не так просто. я тоже думала, что простейший выход избежать НДС к возмещению-это взять сч/ф и сделать журнал входящей почты, как будто она пришла в следующем квартале... но у нас тут появились знакомые в ИФНС в отделе проверок и они рассказали что они с этим борются. а именно они говорят, что в налоговой такая позиция-если документ пришел позднее к вам, то надо сдавать уточненку, а если вы включили его в следующий отчет, то они при проверке просто эту сч/ф исключают. и получается фирма больше заплатит налога