×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    153

    Декларация по НДС

    Фирма в течении 2007 г. отчитывались по НДС помесячно. В последней декларации по НДС, отправленной в налоговую почтой, позже обнаружили ошибку: неправильно указали налоговый период (3 вместо 1)-получилась что декларация не за сентябрь, а за 3 кв. Сумма к начислению не изменилась. НДС перечислили в бюджет с правильным назначением (...за сентябрь 2007г.).
    Нужно ли сдавать коррек. декларацию? (суммы не изменились).
    Или достаточно письма в налоговую с пояснением?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    Напишите письмо. Уточненки здесь не будет.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Elv Посмотреть сообщение
    Напишите письмо. Уточненки здесь не будет.
    Спасибо за инфу. Мысль что уточненки не надо (ни изменились показатели) и меня посетила, Вы подтвердили мои мысли. А письмо лучше через канцелярию налоговой с отметкой или можно по почте заказным?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    Лучше через канцелярию. У каждой налоговой свои заморочки. У меня была такая же ситуация. Так я даже присутствовала при исправлении нашего лицевого счета!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    Если в канцелярии вам вдруг откажут, идите к начальнику приема отчетности!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)