×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314

    Взаимозачет или возмещение по НДС

    Доброе время суток...Помогите,плиз....
    По НДС за 9 месяцев мне бюджет должен. Я сдала декларацию, но пока письмо в налоговую не писала. В каком порядке и как правильно все это делается. Объясните, пожалуйста.
    Спасибо зпранее.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Светка пипетка
    Гость
    Цитата Сообщение от Ученье - свет Посмотреть сообщение
    Доброе время суток...Помогите,плиз....
    По НДС за 9 месяцев мне бюджет должен. Я сдала декларацию, но пока письмо в налоговую не писала. В каком порядке и как правильно все это делается. Объясните, пожалуйста.
    Спасибо зпранее.
    Сейчас возмещение НДС только по камеральной проверке, так что ждите, вызовут, готовьте документики

  3. #3
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Мы обычно не ждем, а сразу с декларацией несем документы на проверку, так быстрее получается, да и требования их часто теряются или очень долго идут. Но мы не ждем решения, денег из бюджета не требуем и пишем письмо на зачет в счет будущих платежей. Хотя конечно нужно было бы ждать 3 месяца...

  4. #4
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Спасибо, ой спасибо...Как я поняла,мне сейчас написать письмо о взаимозачете (я и сама хотела о взаимозачете, возмещение до конца дней можно ждать, да и потом, могут и не решить в мою пользу), к письму приложить подтверждающие документы (счета-фактуры). И отправить, сидеть спокойненько и ждать, когда ответят...Правильно?
    А еще книга о покупке и продаже....
    Последний раз редактировалось Ученье - свет; 16.11.2007 в 20:24.

  5. #5
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Доброе время суток. Прочитала вот этот пост: http://www.4703.hoha.ru/topic.php?forum=12&topic=169 (да простят меня Уважаемемые Модераторы, что ссылка на чужой сайт), и зародились у меня вопросы и испуги…
    1. Правильность отражения в бух. учете сумм к возмещению. Я использовала 19 счет.
    2. Данные проводки проводятся в том налоговом периоде, в котором появилась сумма к возмещению? Или я показываю по остаткам на конец периода эту задолженность бюджета?
    3. Можно ли не уплачивать НДС, если в декларации заявлена сумма к возмещению?
    В прикрепленном посте что-то очень плачевные последствия в случае неуплаты. А я не платила. И ранее этот вопрос на нашем форуме обсуждался:
    «Ученье - свет, если по итогам 3 квартала у вас получился НДС к возмещению, хоть 1 рубль, то ничего вы не платите….»
    Лежит тут: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=164541
    Касаемо ст. 176...подав заявление на возмещение или зачет НДС, со всеми требуемыми документами, я облегчаю себе жизнь, в плане того, что не жду официального запроса, не трачу время (а без него мне НДС и не зачтут?!). И еще вопрос, как раз по поводу документов: в НК ст. ст 165. оговаривает порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 %. В принципе понятно, какие документы необходимо приложить к заявлению, но хотелось бы знать «источник знаний».
    Рассейте мои сумления, пожалуйста. Заранее спасибо.
    Может я, конечно, где и глупость сморозила...но я только учусь.
    Последний раз редактировалось Ученье - свет; 28.11.2007 в 20:20.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. Правильность отражения в бух. учете сумм к возмещению. Я использовала 19 счет.
    Как именно вы его использовали? Проводки: выделен 19 - 60; НДС поставлен к вычету 68 - 19. В статье упоминается про использование 76 счета, там про это вполне членораздельно написано - не надо, но можно.
    3. Можно ли не уплачивать НДС, если в декларации заявлена сумма к возмещению?
    Можно попробовать , что собсвенно здесь на Клерке и написали. Результат непредсказуем.
    И еще вопрос, как раз по поводу документов: в НК ст. ст 165. оговаривает порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 %. В принципе понятно, какие документы необходимо приложить к заявлению, но хотелось бы знать «источник знаний».
    Так у вас экспорт или просто налога к вычету много? "Источник знаний" о чем?

  7. #7
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В статье упоминается про использование 76 счета, там про это вполне членораздельно написано - не надо, но можно.
    тот самый случай....
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно попробовать , что собсвенно здесь на Клерке и написали. Результат непредсказуем.
    Здорово получается...
    цитирую Вас же:
    "20.10.2007, 21:49
    Январь
    Клерк
    Ученье - свет, если по итогам 3 квартала у вас получился НДС к возмещению, хоть 1 рубль, то ничего вы не платите. Можете письмо в налоговую написать, чтоб вам эти деньги перечислили (ту сумму, что к возмещению) или зачли в счет будущих платежей (тогда в и за 4-й квартал будете платить не всю сумму, а разницу). Требование на камералку получите, если НДС к возмещению без этого не пройдет, копии документов тогда в налоговую предоставите. А сроки... тяжко со сроками, не успевают налоговики и не торопятся
    ... только проверьте еще разок, а то как-то сумбурно вы процесс подсчетов описываете."
    А теперь Вы говорите...попробуйте....
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так у вас экспорт или просто налога к вычету много?
    У меня не экспорт...просто налога много....

  8. #8
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Результат непредсказуем.
    Бежать платить НДС + пени (в сумме пречитающейся к зачету), потом писать письмо о взаимозащете-возмещении, и спать спокойно?
    Как правильно поступить?
    Кроме пеней мне же эта ситуация не чем не грозит?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Здорово получается...
    цитирую Вас же:
    "20.10.2007, 21:49
    Январь
    Клерк
    Ученье - свет, если по итогам 3 квартала у вас получился НДС к возмещению, хоть 1 рубль, то ничего вы не платите.
    Может, я конечно, криво выразилась. Но если у вас за октябрь к возмещению 1 рубль, то за за октябрь НДС не платите. А если потом за ноябрь к уплате 1 рубль, то его платите, если по октябрю налоговая еще ничего не решила.
    Бежать платить НДС + пени (в сумме пречитающейся к зачету), потом писать письмо о взаимозащете-возмещении, и спать спокойно?
    Я бы заплатила, но решать Вам.

  10. #10
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Здорово, спасибо... Хотела же заплатить...нет, послушала...ладно, сама виновата...теперь пени, да еще непонятно какие последствия...

  11. #11
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    А почему я должна платить? У меня НДС по покупкам, больше чем НДС по продажам. Получается, что эту пресловутую сумму НДС я уже заплатила своим поставщикам, а они соответственно в бюджет...Я действительно просто пишу заявление в налоговою, прилагаю документы и все. Сплю спокойно. Простите меня, сама запуталась и все нормальных людей тоже запутала.

  12. #12
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Да ничего путанного здесь нет. По закону вы должны были ждать 3 месяца пока проводиться проверка. Если вы уверены, что придраться у вас не к чему и в акте обязательно утвердят возмещение, то не платите, пишите письмо на зачет. А еще лучше напишите, что возмещение на р/сч вы не хотите, а хотите именно зачет, это немного успокоит ваших проверяющих. Честно вам скажу, что на свой старх и риск я не жду решения и делаю зачет самостоятельно. При этом мы ходим на комиссии и носим бумаги кипами.

  13. #13
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    labaluzska Возврата на р/с я и не хочу, т.к. прекрасно понимаю, что ответ может быть отрицательный. Уверенность в том, что все бумаги в порядке у меня есть, но всегда могут возникнуть нюансы. Сейчас как рах пишу заявление о зачете. Только я все таки, прстите за тупость, не поняла, нужно было мне перечислять в бюджет или нет. Я так понимаю, что нет. Если я заплачу, то получится я дважды заплатила НДС, один раз продавцу за купленный у него товар, а второй раз ту же сумму сама в бюджет, за покупку того же товара?
    Спасибо заранее.

  14. #14
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Только я все таки, прстите за тупость, не поняла, нужно было мне перечислять в бюджет или нет.
    Вам нужно было перечислять, потому что сами вы не имеете право принять решение о зачете. И письмо на зачет вам нужно было сразу прикрепить к декларации, где у вас уплата, которую вы зачитываете. Мы сначала не писали таких писем, так потом куча проблем было. Если не скрет какая у вас сумма к возмещению была и сколько вы зачли?

  15. #15
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    т.е. все таки два раза платить НДС?
    совсем не секрет, к возмещению у меня 29684...Сумма НДС по продажам 6189, а по покупкам 35 873.

  16. #16
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    я еще ничего не зачла, т.к. операций пока больше никаких не было....

  17. #17
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Я думаю с такими суммами у вас не будет проблем У нас возмещение и до миллиона доходит, поэтому мы не можем позволить себе такую роскошь как 3-месячное ожидание. Тем более у вас оно может затянуться еще дольше, потому что никто не спешит вас проверять, как я понимаю. Они кончно должны проверять даже если рубль, но бывает, что прихожу с декларацией в 200 тысяч возмещения, а мне говорят, ой ну это небольшая сумма, подождет.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2007
    Сообщений
    2
    Помогите пожалуйста новичку!! Фирма занимается тоговлей. Наш поставщик находится на УСНО и выставляет счет-фактуры без НДС, могу ли я принять к вычету при расчете НДС наши проплаты за товар.

  19. #19
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    labaluzska Ну у Вас все серьезно, прям даже страшно стало...А мы малюсенькие, с тремя копейками, и двумя операциями...Только я теперь не знаю что и делать, правда, запуталась в конец...Я никак не могу понять, почему я должна заплатить НДС и продавцу и бюджету. По счету фактуры у меня получается сумма НДС 35 873, я ее уже заплатила продавцу...И если я еще сама перечеслю в бюджет со своего р/с сумму 35 873...я увеличиваю сумму начисленного НДС в два раза...это что правильно? так и должно быть?

  20. #20
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Да нет, вы мне про Фому, я про Ерему. Что вы собрались платить? Я вас пугаю и путаю. Если у вас сейчас возмещение, то вы ничего не платите в бюджет, вообще не делаете никаких платежек. Сидите спокойно и на всякий случай готовитесь к проверке. Я вам тут заливаюсь соловьем про следующие периоды, когда у вас уже пойдет допустим уплата. Я пропустила тот факт, что вы квартальный НДС платите. Так вот я говорю про то, что если дальше у вас будет уплата НДС за 4 квартал, то вы ее должны будете платить,а зачесть можете только дождавшись решения по проверке, а мы решений не ждем и сразу зачитываем прошлым возмещением. А сейчас у вас все хорошо, вам государство должно, а не вы ему.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Ученье-Свет.
    Вы немного неправильно поняли.Вопрос об уплате возникнет,только в следующем квартале,если у вас сумма НДС будет "уплате", и будет тянуться вопрос с камеральной проверкой вашей декларацией за 9 месяцев.(Здесь уж вы сами решаете,платить или нет, можете и не платить на эту сумму к "зачету",пени вам не должны считать,если все правильно). Сейчас ничего платить в бюджет конечно же не надо.

  22. #22
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    labaluzska мне так стыдно, сразу все не уловила... спасибо, большое...теперь все поняла...я еще волшебник, но я научусь. Спасибо Вам огромное все рассжевали наилучшим образом....

  23. #23
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Аноним, спасибо вам большое. Разжевали.

  24. #24
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Помогите пожалуйста новичку!! Фирма занимается тоговлей. Наш поставщик находится на УСНО и выставляет счет-фактуры без НДС, могу ли я принять к вычету при расчете НДС наши проплаты за товар.
    Venera 73, конечно нет, НДС то нет к вычету.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)