×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите И снова про НДС

    Я ИП на ОСН. Плачу НДС ежеквартально, а сейчас могу попасть на ежемесячный (жду переплату за 2 000 000 в ноябре). Я так понимаю, что заплачу НДС три раза за 4-й квартал, а поставки для меня растягиваются на 3 месяца (сч_фактуры для покрытия НДС будут в декабре). Значит я "попадаю" на НДС и возместить из бюджета его по итогам года уже не получится?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Из сказанного нельзя сделать вывода.
    Для ндс важна отгрузка, а не переплата.
    На ндс не влияет окончание года.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Получается, что в октябре от меня прошла проплаченная отгрузка на 1 999 000 руб.(НДС= 304 932,20 руб.), со всеми сопутствующими док-ми тоже октябрем. В то же время мои поставщики отгрузили мне комплектующие частично октябрем в сумме 1000 000 (НДС= 152 542,37 руб.), частично ноябрем на сумму 900 000 (НДС= 137 288,14 руб.) . Значит из-за их задержки я плачу НДС в бюджет за октябрь 304 932, 20- 152 542,37= 152 389,83 руб? И возместить их уже не смогу?

  4. #4
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Еще лучше...
    Как вы собираетесь в октябре продать то, что будет получено в ноябре? Или эта фраза
    в октябре от меня прошла проплаченная отгрузка на 1 999 000 руб.
    означает предоплату, а не отгрузку?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. #5
    Аноним
    Гость
    У поставщиков я закупаю комплектующие для изготовления изделий. Разве не допускается тот факт, что отгруженная продукция была изготовлена из ранее поставленных деталей?

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Разве не допускается тот факт, что отгруженная продукция была изготовлена из ранее поставленных деталей?
    А..поняла, компектующие в ноябре это не под октябрьскую отгрузку, а под последующие? тогда понятно.
    Если в октябре
    отгрузка на 1 999 000 руб.(
    вы еще никуда "не вылетаете", остаетесь на квартальном.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ЛО Посмотреть сообщение
    А..поняла, компектующие в ноябре это не под октябрьскую отгрузку, а под последующие? тогда понятно.
    Если в октябре вы еще никуда "не вылетаете", остаетесь на квартальном.
    В том-то и дело, что в ноябре на р/сч поступит более 2 млн. без НДС, а я где-то читал на форуме, что НДС платим от выручки, а это уже не "отгрузка", а ( я так понимаю) поступление на р/сч. Получается - "попадаю"? Совсем запутался.

  8. #8
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Не совсем так. Авансы включаются в налогооблагаемую базу, это верно. А для определения налогового периода считается "чистая" отгрузка, без авансов.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)