Люди!
Подскажите, плизз, какие отчеты и в какие сроки я должна сдать за полугодие. (у нас ООО на 6% упрощенке, з/пл платим).
Я новичок в бухгалтерии, боюсь что-нибудь пропустить.
Люди!
Подскажите, плизз, какие отчеты и в какие сроки я должна сдать за полугодие. (у нас ООО на 6% упрощенке, з/пл платим).
Я новичок в бухгалтерии, боюсь что-нибудь пропустить.



1. Расчет по ФСС - до 15 июля
2. Расчет по взносам в ПФ - до 20 июля
3. Декларацию по УСН - до 25 июля
4. Справку в статистику... (но требуют не у всех)...
С уважением...



Статистика по выборке. О том, что Вы попали в выборку, статистика должна организацию известить.
Транспортный и земельный налоги, если есть.
Мы еще экологию сдаем.
по поводу экологии, я слышала принудили всех???Сообщение от Стефани
а что такое расчет по взносам в ПФ?Сообщение от Над.К
я уже второй год, хожу в ПФР только в конце года, мне вроде ничего не говорили пока...



Это расчет по страховым взносам в Пенсионный фонд. Сдается в налоговую.
точно авансовые...Сообщение от Над.К
сдаю, просто не так поняла, думала что то про ПФР упустила![]()
Ой...подскажите...что и куда...первый раз слышупо поводу экологии, я слышала принудили всех???
Кто-нибудь....дайте,плиз...ссылку на новую форму отчета...не смогла найтиземельный налоги, если есть.![]()
Приказ Минфина 64н от 12.04.06
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
А нужны какие-нибудь сопроводительные письма к декларациям.
И сведения о рубл. и вал. счетах в банках.
нет...
С уважением...
Извините, а не могли бы дать ссылочку на бланк форма 4а-ФСС РФ, а то я скачала с сайта ФСС, но как-то она плохо заполняется (даже период нормально проставить не могу.
Кстати, как правельно писать за 6 месяцев или за 1 полугодие.



А зачем Вам 4а? У Вам есть данные для этой формы? Ее ведь не все сдают.
Действительно, не нужна, а нужна 4а-ФСС РФ.
Кстати, как правельно писать за 6 месяцев или за 1 полугодие.



Полугодие.
у меня впервые УСН (15%), конечно за 3 квартал будет нулевая отчётность.
но что мне интересно,
1) расходы, понесённые перед запуском магазина, склада (ККМ, канцы и пр...) можно и нужно ли вписывать в декларацию, не указывая никакой доход, которого и не было!?
а на следующий период: я буду уменьшать сумму дохода, которые надеюсь будут в том числе и на сумму прошлых расходов!? или нельзя потом будет списать?
2) по ЕНВД - не моя- будем сдавать так же нулевую, но там есть работник, и выходит что если деятельность возобновиться необходимо будет суммировать все выплаты за работника и уменьшить налог, например в 1кв. следующего года? или нельзя будет суммировать и вычитать нарастающим итогом? тогда что делать с соц.выплатами, куда их заносить или никуда не надо, кроме пенсионного и соц.страха?
*вот в этом у меня не понятки*



1. При УСН налог не считается за 3 квартал, также как и за 4. Он считается нарастающим итогом, т.е. за 9 месяцев и год. Ну вот и подумайте, если доходы нарастающим итогом и расходы нарастающим итогом, то откуда в ЭТОМ году возьмутся "прошлые расходы"? Только вот вопрос у меня - не будет ли магазин потом на ЕНВД?
2. Никуд не относить. Что упало - то для ЕНВД пропало. Вообще-то в тот период, что нет деятельности под ЕНВД, у фирмы (ИП) либо ОСНО, либо УСН.
Скажите, пожалуйста, а книгу доходов и расходов надо предоставлять при сдаче декларации за 9 месяцев??? и надо ли подтверждать документами произведенные расходы?



Не надо
Над.К!
это Вы правы, что нарастающим...не подумавши написала, но смысл остаётся:
у меня нет прошлых расходов, а есть сентябрьские этого года, т.е.за 9-ть месяцев этого года, но нет доходов пока что.
а магазин да, будет на ЕНВД (там квадратов до 25 всего), но и в том же помещении будет и опт (ККМ тот же, только второй отдел).
я поняла, верно ли, что все понесённы ерасходы надо будет включить в УСН расход (без доходов), а за год посмотрим сдвинится ли оптовка, будут ли доходы. можно же так!?
2) у того ИП только ЕНВД, заяву будем на УСН только сейчас писать, а по ЕНВД налоговики разрешили прочерки ставить, получается, что и суммы страховых взносов и т.д. не будет? так же будут прочерки для налоговой!? ведь, всё равно соц.страху и пенсионному отчитались! *не пойму*
ВЫВОД:
1) все расходы пишу, доходов раз нет значит прочерк за 9 месяцев.



Ольга!, поскольку у Вас будет и ЕНВД и УСН, причем Вы не знаете, будет ли деятельность под УСН вообще, то списывать в расходы по УСН я б не рекомендовала. Потому что может оказаться так, что будет только ЕНВД, и ставить себе в расходы что-либо при расчете УСН Вы права не имели. Если что, учтете в годовой декларации, когда будете знать пропорцию между УСН и ЕНВД.
Не будет. Налога по вмененке нет, уменьшать нечего.что и суммы страховых взносов и т.д. не будет
Над.К спасибо немного прояснили ситуацию!
1) при сдаче годового отчёта не возникнет сложностей, что тот же ККМ был приобретён в сентябре, а в декларации за 9 месяцев не указано?
если не будет сложности, то конечно я в конце года и буду писать все расходы на уСН
2) а ничего что мы сдали уже в соц.страх отчёт!? и в пенсионный!? а в налоговую будем прочерки делать по ЕНВД!?



1. Не возникнет
2. Ольга, если нет налога в декларации, то уменьшать нечего! Куда и что Вы хотите нарисовать в декларации по ЕНВД?
Скажите,
1.а если у меня директор работал полмесяца по совместительству, а пол - как основной работник, в Расчет ведомости, в среднесписочной чис-ти что писать (могу написать 1) Он у меня единств. работник?
2.и что писать в Расчете по ОПС (можно тоже 1)?
3. В расчете по ОПС в Разделе 1 писать суммы начисленных за отчетный период взносов или уплаченных??
И еще хотела спросить, если неправильно будет написана численность, что за это будет?



Ничего не будет
Можете помочь с вопросом, пожалуйста. ООО (УСНО, 6%) была зарегистрирована в октябре, открыт счет в Cбербанке. Деятельность пока не ведется, доходов нет. Могу ли я показывать нулевую отчетность? Смущают такие моменты:
1. Был вклад в УК 10000
2. При открытии счета обязали внести 1500, не поняла толком - за что...
3. Начала арендовать помещение, т.е. заключила договор (как юр.лицо), после оплатила аренду по квитанции через банк, (но квит..была на физическое лицо)
Можно ли при этих данных показывать нулевую? По идее., расходы вообще не должны волновать - ведь 6%.
Но вдруг у арендодателя прошла эта оплата, и мои данные отражены... Подскажите, как лучше?
спасибо!
Все ваши смущающие моменты в отчетности все равно никаким образом не показываются, так что вся отчетность нулевая.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)