Исправляю 3 квартал, создала доп.лист, в нем красным занесла данные счет-фактуры, которую необходимо аннулировать. Если не красным, тогда итоги с 3 квартала прибавляют обороты по этому сч.ф. Я ничего не наврала? Первый раз это делаю. Потом в уточненке по НДС все делается правильно. Одно НО! раз сч.фактуры убрала, а новые выставлять буду в 4 квартале, то у нас выходит сумма к уменьшению. А сам НДС уплачен уже. Что - ждать камералки? Так неохота, вносимые изменения настолько малы, что смешно(3 тысячи надо уменьшить), а приходится полностью убирать весь сч.ф.
В доп.листе должно быть
1) итоговые строки из старой, исправляемой книги продаж
2) красным аннулируемая сч.фактура?
Все правильно?



