Нам частично возместили НДС в сумме 8880 руб., этот НДС был по мартовской декларации, письмо, о том что они ИФНС проводит эту сумму в зачет внутри КБК по НДС, мы получили только декабре. Могу ли я сейчас в ноябрьской декларации уменьшить НДС к уплате на эту сумму (8880 руб), самостоятельно ? Как в учету все это отразить ? Помогите пожалуйста![]()


Ответить с цитированием
Вы можете заплатить по ноябрьской декларации на 8880 меньше (если это возмещение уже отразили на вашем лиц. счете)
