×
Страница 7 из 34 ПерваяПервая ... 3456789101117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 993
  1. #181
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    142
    а расчёт среднесписочн числен-ти работников я могу сдать в марте вместе с декларацией и книгой ДиР?

  2. #182
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Образцы висят в отделении ПФ
    2. Ну, мы ж не знаем, сколько Вы оплатили
    3. В своем ПФ
    4. В какой декларации? По УСН? Так при УСН может быть как минимум три КБК

    а расчёт среднесписочн числен-ти работников я могу сдать в марте вместе с декларацией и книгой ДиР?
    СРеднесписочная сдается до 21 января

  3. #183
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    8
    В какой декларации? По УСН? Так при УСН может быть как минимум три КБК
    Пожалуйста, дайте ссылку, где их можно посмотреть посмотреть?

  4. #184
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331

  5. #185
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    8

  6. #186
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Сообщений
    1
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Даже по Питеру искать не собираюсь. Вот известят моих ИП что они должны сдавать, тогда сдадим. Не известят - до свидания.
    Спросите в своей статистике.
    Над.К., правильно ли я поняла Вас, что нужно ждать уведомления и до тех пор, пока оно не придет, суетиться с формой 1-ИП не нужно?

  7. #187
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    НЕ москва
    Сообщений
    1,217
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Отсутствие уведомления - не оправдание.
    первый раз столкнулась с такими откровенными косяками...а несоразмерность не пришить?
    В очередной раз поражаюсь вашему терпению , спасибо.

  8. #188
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Над.К., правильно ли я поняла Вас, что нужно ждать уведомления и до тех пор, пока оно не придет, суетиться с формой 1-ИП не нужно
    Знаете, вот в этой ситуации я ничего советовать не буду. Я вот буду ждать
    а несоразмерность не пришить
    Вряд ли. По нулевым расчетам по ФСС в суде отбиваются от штрафа, а вот при наличии данных боюсь отбиться не удастся.

  9. #189
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    59
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Типа вид оплаты. Но он как-то всегда 01, поэтому что это такое не помню
    в банке развернули мои платежки потому как не было этих 01 и 3... в "вип.оп." и "очер. плат." Ручкой сказали, дописать нельзя.

    хотя в сформированной платежке на оф. сайте www.nalog.ru таких данных не было..... эх ))

    -------

    можно смежный вопросик по чековой книжке..
    что писать в "цели расхода" в чеке? нужно просто снять деньги, что наживается, "на жизнь"...
    "53 Другие цели" и рядышком дописать "снятие собственных средств" ???
    или
    "58 расходы ПБОЮЛ" и рядышком тоже дописать "снятие собственных средств"???

    я - ип

  10. #190
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Сообщений
    9
    Здравствуйте! Я опять про УСН и ЕНВД. Нашла в интернете информацию, что под ЕНВД при розничной торговле попадают только если площадь торгового зала не превышает 150м2, а у нас превышает. То есть я могу не бояться? Правильно что отчитывалась по УСН? Спасибо за вчерашние ответы.

  11. #191
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2007
    Сообщений
    2,815
    Здравствуйте! Это вопрос хотя и по годовой отчётности, но может больше относится к Зарплате... З/плату считаю вручную, а 2-НДФЛ за год в Налогоплательщике ЮЛ4.10. Подскажите, если работник принят с июля, принёс 2-НДФЛ с прежнего места работы, я начислял з/п далее, То в справке указывать только месяцы работы у меня? Но тогда не сойдётся по году. Если указать с начала года (взять данные из той справки) на той работе бух-р допустила ошибку (это точно) и опять не сходится. Как быть?

  12. #192
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Gulnaz18 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Я опять про УСН и ЕНВД. Нашла в интернете информацию, что под ЕНВД при розничной торговле попадают только если площадь торгового зала не превышает 150м2, а у нас превышает. То есть я могу не бояться?
    Да, примерно с 01.01.2003 можете уже не бояться.

  13. #193
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2007
    Сообщений
    2,815
    По поводу #216. Догадался! Надо просто вводить только свои цифры с июля. а что было до того - начхать. Т.е. доходы, вычеты, и, главное, удержанный НДФЛ на моей работе, а что получается по году - пусть другие думают! Налоговая или сам работник.

  14. #194
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от МалИП Посмотреть сообщение
    Подскажите, если работник принят с июля, принёс 2-НДФЛ с прежнего места работы, я начислял з/п далее, То в справке указывать только месяцы работы у меня? Но тогда не сойдётся по году. Если указать с начала года (взять данные из той справки) на той работе бух-р допустила ошибку (это точно) и опять не сходится. Как быть?
    1. В справке только месяцы, в которых работал у Вас (июль-декабрь), вернее, доходы за эти месяцы. Сведения с прежнего места работы к Вам никакого отношения не имеют и Вами в Вашей справке не указываются.
    2. Что не сойдется по году?

    Для сведения, для чего нужна справка 2-НДФЛ с прежнего места работы.
    Ст.218
    3. Установленные настоящей статьей стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.
    В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового периода налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по этому месту работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. Сумма полученного дохода подтверждается справкой о полученных налогоплательщиком доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 настоящего Кодекса.


    Ваша задача - всего лишь определить, какой доход имел работник за январь-июнь и имело ли место превышение лимита.
    Если больше 20000, то вычеты ему не даете (имею в виду вычеты на себя. Если по детям, то 40000) и справка Вам вообще в дальнейшем не нужна (смело её в архив).
    Если лимит не был превышен, то вычеты будете давать, пока доход с января по ... месяц не достигнет лимита.
    Вычеты, которые дал, не додал или дал в большем размере прежний работодатель, на расчет налога Вами не влияют.

    ИМХО так.

  15. #195
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Вот ещё

    3/226. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
    Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.
    Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

    ИМХО подчеркнутая фраза некорректна. Доход, полученный от других налоговых агентов, влияет на сумму стандартных вычетов, затем на расчет налоговой базы, и как следствие - на расчет (исчисление) налога.

  16. #196
    Клерк Аватар для Grinvas
    Регистрация
    14.05.2007
    Адрес
    г. Одинцово
    Сообщений
    82
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Сведения о среднесписочной численности работников за 2007г. КНД 1110018 (Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 21 января (т.к.20 января - выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Не очень понятно, надо ли ИП без работников ее сдавать, но лучше сдать с прочерками.
    В налоговой сказали, что ИП без работников эту форму не сдают и в принятии отказали. (Одинцово Московская обл.)

  17. #197
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    "58 расходы ПБОЮЛ" и рядышком тоже дописать "снятие собственных средств"???
    Мы ничего рядышком не дописываем.

  18. #198
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2008
    Сообщений
    22
    Всем привет
    спасибо за интересный и очень полезный ресурс

    Подскажите если ООО на упрощенке деятельность не велась и не планируется в ближайшее время
    то сдачу нулевой отчетности всеравно до 31 марта откладывать или раньше можно?
    Последний раз редактировалось AlVal; 12.01.2008 в 13:27.

  19. #199
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Хоть в понедельник

  20. #200
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Хоть в понедельник
    Почему в понедельник? Сегодня!
    Почта и ТКС к Вашим услугам.

  21. #201
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2008
    Сообщений
    22
    Спасибо большое за оперативность и за понятный ответ

    можно еще получить грамотные ответы на "глупые вопросы" по нулевой отчетности ООО на УСН:

    1 мне сдавать нужно вместо 1151058 теперь в налоговую 1151065

    2 кроме фсс, 1151065, и 1152017 за год больше ничего не нужно сдавать?

    3 что писать в расчетном периоде?

    извините что такие глупые вопросы задаю
    Последний раз редактировалось AlVal; 12.01.2008 в 15:12.

  22. #202
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от AlVal Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за оперативность и за понятный ответ

    можно еще получить грамотные ответы на "глупые вопросы" по нулевой отчетности ООО на УСН:

    1 мне сдавать нужно вместо 1151058 теперь в налоговую 1151065

    2 кроме фсс, 1151065, и 1152017 за год больше ничего не нужно сдавать?

    3 что писать в расчетном периоде?

    извините что такие глупые вопросы задаю
    1. 1151058 - это квартальный расчет авансовых платежей, 1151065 - годовая декларация.
    2. Не позднее 21.01 нужно сдать сведения о среднесписочной численности, форма 1110018
    3. Расчетный период - 0 (т.е. год)

  23. #203
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2008
    Сообщений
    22
    Большое спасибо.

  24. #204
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от LegO NSK Посмотреть сообщение
    Вот ещё

    3/226. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
    Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.
    Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

    ИМХО подчеркнутая фраза некорректна. Доход, полученный от других налоговых агентов, влияет на сумму стандартных вычетов, затем на расчет налоговой базы, и как следствие - на расчет (исчисление) налога.
    Спасибо! Как видно пока задал вопрос сам же на него я и ответил. Я так и сделал. Но... Это конечно мелочь, но могу показать на конкретных цифрах. Итак: Всё расчитано на прошлой работе и у меня правильно В справке 2-НДФЛ с пр.работы НДФЛ 2043р, далее делаю свою с июля - 1831р (СНВ только в июле далее более20000 доход). А по карточке 1-НДФЛ есть графа доход с пр.места работы. И если считать как положено то за год то НДФЛ 3873.Не сходится на 1 руб. Это легко показать, что за счёт округления. Проблема в этом рубле. По карточке 1-НДФЛ каждый месяц перечислялся налог нарастающим итогом с начала года. А когда делаем 2-НДФЛ только за работу с июля на нашем предприятии получается на 1руб больше. Типа я недобрал НДФЛ. Начхать? Если такой казус непонятен, то могу дать конкретные цифры. думаю, это бывает часто за счёт округления НДФЛ до целых рублей.

  25. #205
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2007
    Сообщений
    2,815
    Простите , забыл войти на форум как положено. Получился Аноним.

  26. #206
    аноним
    Гость
    Над.К. Здравствуйте. такой вопрос .у меня усно 6% .должна ли я заполнять последнюю страницу в КДиР ?

  27. #207
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Заполняете :
    1. титульный лист
    2. раздел "I. Доходы и расходы".

  28. #208
    ROLL
    Гость

    вопрос

    Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. УСН 6% руководитель без зарплпты, работников нет. Нужно ли сдавать ФСС? Руководителю был выдан мед.полис или это вообще ни какого отношения не имеет к ФСС. Понятно объяснила?

  29. #209
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нужно ли сдавать ФСС
    Нужно. Но полис тут не причем, он к ФСС отношения не имеет.

  30. #210
    ROLL
    Гость

    вопрос

    И еще один вопросик. А книгу дох. и расх. надо заполнять ежедневно или можно писать только те даты когда поступила оплата?

Страница 7 из 34 ПерваяПервая ... 3456789101117 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы