
Сообщение от
JS
Уважаемые коллеги, подскажите плз: на нашу фирму поступили материалы, которые планировалось использовать для производства продукции. Я их оприходовала соотв. на Дт 10.1. Теперь руководство решило вернуть их поставщику. Подскажите, правильно ли я делаю вторую проводку, вообще-то в плане счетов эти счета не корреспондируют между собой, как мне быть?
1. Дт 62 - Кт 90.1 - общая ст-ть материалов, в т.ч. НДС
2. Дт 90.2 - Кт 10.1 - ст-ть материалов без НДС
3. Дт 90.3 - Кт 68.2 - НДС
И еще, подскажите пожалуйста, в накладной на возврат нужно где-нибудь указывать, что это возврат?