×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363

    НДС к вычету без выполнения работ.

    Прошу совета..
    Предыдущий бухгалтер при принятии на 08 счет материалов и услуг по СМР хозспособом, поставил суммы НДМ по ним к вычету, безвыполнения работ. Теперь на 68 дебетовое сальдо. Работы еще не проводились.Что делать-уточненные рассчеты? Что с книгой покупок делать...И как вообще было правильно...Подскажите, а?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    при принятии на 08
    Материалы сначала надо было принять на счет 10, возместить НДС. Затем уже списываете на счет 08 и начисляете НДС согласно п. 2 ст. 159 НК РФ.
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    то есть, при принятии материалов сразу возмещается НДС?не дожидаясь,когда возникнут выполненные СМР?

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Да, формально при принятии на учет вы можете и не знать куда именно пойдут эти материалы, поэтому НДС предъявляется к вычету. Раньше при использовании материалов в СМР НДС надо было воостанавливать, сейчас нет.
    Творю, но за последствия не...

  5. #5
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    сейчас нет
    сейчас просто начисляем
    Или что вы имели в виду ?

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    сейчас нет
    имелось ввиду не восстанавливаем.
    Творю, но за последствия не...

  7. #7
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    сейчас просто начисляем
    просто возмещаем

  8. #8
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    а дебетовое сальдо по 68_НДс...это можно разве...висеть?
    и разве нам возместят что-то при отсутствии облагаемой НДС выручки?
    Последний раз редактировалось Анохас; 05.02.2008 в 16:24.

  9. #9
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Svet.a, сначала "просто возмещаем"
    потом "просто начисляем"
    в след квартале "просто возмещаем" опять
    вроде такая схема

  10. #10
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Svet.a, сначала "просто возмещаем"
    потом "просто начисляем"
    в след квартале "просто возмещаем" опять
    вроде такая схема
    ну если очень упрощенно

  11. #11
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от ltymuf Посмотреть сообщение
    Svet.a, сначала "просто возмещаем"
    потом "просто начисляем"
    в след квартале "просто возмещаем" опять
    вроде такая схема
    расскажите чутьподробнее..плиз. А если нечего "просто начислять"?Что делать?

  12. #12
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    А если нечего "просто начислять
    как это, а
    при принятии на 08 счет материалов и услуг по СМР хозспособом
    ?
    Творю, но за последствия не...

  13. #13
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    как это, а
    ?
    я имею в виду,что нет ндс к уплате

  14. #14
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Если вы в текущем периоде списали материалы на счет 08, как на СМР для собственных нужд и какие-либо свои услуги, то на эту сумму надо начислить НДС.
    Творю, но за последствия не...

  15. #15
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    В последний рабочий день месяца (последнее число налогового периода) на основании первичных документов по производству строительно-монтажных работ для собственного потребления (нарядов, табелей, актов на списание материалов) организация должна определить объем выполненных работ, и начислить на него сумму НДС по ставке 18%.
    В этот же день составляется счет-фактура и регистрируется в книге продаж

  16. #16
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Если вы в текущем периоде списали материалы на счет 08, как на СМР для собственных нужд и какие-либо свои услуги, то на эту сумму надо начислить НДС.

    материалы-понятно, д08 к10
    а услуги? с 76 счетом?или что?

    вот в том то и дело, что не было таких списаний!
    а 19 выставили к зачету по материалам, принятым на склад.
    что теперь делать?

  17. #17
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    а 19 выставили к зачету по материалам, принятым на склад.
    это верно

    Раз была проводка
    д08 к10
    то на сумму этой проводки начисляете НДС - 18%.
    Творю, но за последствия не...

  18. #18
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение

    Раз была проводка

    то на сумму этой проводки начисляете НДС - 18%.
    эх....это была 1 всего проводка...(маленькая сумма)
    а остальные материалы в дебете 10 счета, и по ним бухгалтер поставил НДМ к возмещению(((

  19. #19
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    а остальные материалы в дебете 10 счета, и по ним бухгалтер поставил НДМ к возмещению(((
    все правильно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)