Здравствуйте..
наверное. у всех в зубах навязло,но...
скажите, как обосновывать списание 19 счета в следующем отчетном периоде?Как это выглядит в декларации по НДС?Тут мне налорги заявили, что , например, при отсутствии относящейся к этому 19 сч. реализации его к вычету не принимают."Держите на 19", сказали мне.
на вопрос-а как дальше, был дан ответ-а никак.декларация по НДС заполняется поквартально, и отражать реализацию нынешнего года(НДС к уплате) и 19 счет к вычету от прошлого года нельзя. А как?Для чего тогда держать вычеты на 19, если я не могу ими пользоваться?
простите еще раз.






