×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101

    Осторожно Сверки с контрагентами.

    С 2004 года не проводилдось сверок, и не было занесено начальное сальдо, как теперь это поправить
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    сверку провести, сальдо внести. Вопрос в чем?

  3. #3
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101
    Ка его внести? на основании чего справки бухгалтерской текущей датой?
    И еще проводки интересуют.ПАСИб огромное

  4. #4
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Оксанушка2512, а куда вы хотите внести сальдо? У вас не велся учет?

  5. #5
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101
    Дело в том что в 2004 году в 1С не велся и остатки потом заносились, а бухгалтер бывший видимо это упустила. мне нужно сейчас поправить.Подскажите.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    остатки потом заносились
    Когда потом и куда? Учет вообще не велся или не велся именно в 1С?

  7. #7
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Оксанушка2512, если бы бухгалтер упустила какой-нибудь остаток, то у нее не свелся бы баланс......

    А вы часом не на УСНе ли были или сейчас находитесь?

  8. #8
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101
    Нет, я не на усно.
    На общей

  9. #9
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Оксанушка2512, по каким счетам не заведено сальдо? и на начало какого периода?

  10. #10
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101
    Сальдо нет в 2004 году, у нас в 1С , а контрагент отправил сверку и по их данным сальдо дебетовое, то бишь наше кредитовое.Как мне поправить то? чтоб сверка у нас пошла. Просто я устроилась на рабоу фирма с 04 года существует , а сверками никогда никто не занимался.
    Спасибо , что подсказываете мне.

  11. #11
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    чтоб сверка у нас пошла
    А вы уверены что правильно у контрагента а не у вас???
    Я подумаю об этом завтра (с)

  12. #12
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Цитата Сообщение от Ангелочек Посмотреть сообщение
    А вы уверены что правильно у контрагента а не у вас???
    Вот мне тоже это интересно.

  13. #13
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101
    Дак я обороты поднять не могу за 04 год( а уних все обороты написаны в сверке и поступления денег и поступление товаров...

  14. #14
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Дак я обороты поднять не могу за 04 год( а уних все обороты написаны в сверке и поступления денег и поступление товаров...
    тогда найдите все документы в оригинале или запросите от них с вашими печатями....
    Я подумаю об этом завтра (с)

  15. #15
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Оксанушка2512, дело в том, что просто внести одну сальдовку вы все равно не сможете, потому как нарушится принцип двойной записи.

    исходя из:
    по их данным сальдо дебетовое, то бишь наше кредитовое
    то вы им должны за некий товар, который, судя по-всему, у вас не был оприходован, отсюда возникают еще сальдовки по 44 и 19 счетам

    остается определить какая накладная поставщика была неоприходована ранее?

    но может быть и такой вариант, что этот товар вашей организацией был не принят по каким-то причинам: не соответствие качеству и т.д. и т.п.
    потому и не оплачен...

  16. #16
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101
    О бож, как все сложно...

  17. #17
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101

    Осторожно

    Вот сверку в руках держу :
    сверка с покупателем(62 счт) моя фирма-поставщик!!!
    Мы им выставили документ . на сумму 11013.09 рублей, они нам оплатили 11028,66 рублей( получается что мы им должны 15,57 рублей)
    но у меня обороты в 1С не занесены за 03 год, раньше работали вручную пока не купили 1С , а я в 07 году сюда работать пришла, главным, ахнула когда увидела что никаких инвентаризаций задолженности не проводилось. Поэтому начала со всеми сверяться...и вот..во что это вылилось.
    То есть суть в том что у них сальдо Д 15,57, у меня же сальдо на этот период по нолям...вернее не сальдо...а просто ни документов ничего в пргр. 1С не занесено..и возник вопрос что же мне делать сейчас то??
    Скоро ведь баланс сдавать...а я все не разберусь

  18. #18
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Оксанушка2512, пусть не занесены обороты в 1С за тот период, но документы в бумажном виде у вас быть должны.
    Сравните свою отгрузочную накладную с приходом по банку.

    И на всякий случай сформируйте оборотно-сальдовую ведомость в 1С по сч. 62.1 с этим контрагентом на конец 2007г. Вдруг этот остаток у вас все же есть.

  19. #19
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Цитата Сообщение от Оксанушка2512 Посмотреть сообщение
    То есть суть в том что у них сальдо Д 15,57, у меня же сальдо на этот период по нолям...вернее не сальдо...а просто ни документов ничего в пргр. 1С не занесено..
    Кстати, "на этот период" - это какой?

  20. #20
    Клерк Аватар для Оксанушка2512
    Регистрация
    05.10.2006
    Сообщений
    101
    Не поняла Вас

  21. #21
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Оксанушка2512, не поняли в какой части?

  22. #22
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Поступление денег от контрагента формируется проводкой: Д51 К62.
    Если у вас неверная сальдовка по 62 счету, то по 51 она тоже не верна, а такого быть не может, т.к. 51 счет всегда можно проверить по банковской выписке.

    Вы нашли СВОЮ накладную на сумму 11013.09 рублей?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    Башкирия
    Сообщений
    113
    делаю сверку с контрагентом в 1 с 8 версии, все идет кроме одного, нет оплаты за один день, платежка есть , но почему она не входит в сверку?

  24. #24
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Посмотрите на какой счет отнесена оплата, каким числом проведена платежка. ИМХО, чисто техническая ошибка.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    Башкирия
    Сообщений
    113
    спасибо разобралась

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)