Добрый вечер! В феврале получили наконец-то счет-фактуру от 30.12. декларация по НДС за декабрь естественно сдана без нее. Как правильно отразить ее в книге покупок, проверьте пож-та:
1. Эта счет-фактура попадает в доп. лист к книге покупок за декабрь?
2. "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав" будет 30.12.2007?
3. Датой оформления Доп. листа будет 31.12.2007 г.?
и еще в 1С в доп. листе к книге покупок за декабрь в строках ВСЕГО и ИТОГО стоят суммы НДС, выручки ЗА ГОД! разве это правильно? Я думала там должны быть суммы за декабрь с учетом сумм из поздно полученной счет-фактуры.






