×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052

    Сальдо сч 68.4.1 на начало года

    В 1с после реформации баланса у меня осталось дебетовое сальдо на сч 68.4.1.Фактически у меня действительно переплата по налогу на прибыль. Но везде написано, что этот счет должен быть чистым на 01.01.2008 г. Что же мне делать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Но везде написано, что этот счет должен быть чистым на 01.01.2008
    Где это такое написано?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от psg Посмотреть сообщение
    А может всё-таки пустой - 68.4.2?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    Прочитайте внимательно, пожалуйста, там четко сказано: на начало нового отчетного года субсчета 68.4.1, 68.4.2, а также счета 90, 91, 99 сальдо не имеют.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    psg, это какое-то сочинение по использованию 1с.
    На 68/налог на прибыль у вас должно быть реальное сальдо по расчету с бюджетом по налогу на прибыль. Если у вас переплата, то она там и должна быть, и если речь о Бухгалтерии 7.7, то там есть для этого только 68.4.1
    (68.4.2 обнуляется.)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    У меня 8.0 Я сейчас выполнила рекомендацию 1С, сделала ручную проводку ДТ 09 Кт68.4.1.Изменился баланс и отчете о прибылях (Форма2) поменялась чистая прибыль -она увеличилась на сумму переплаты по налогу. Я совсем запуталась: что есть правильно: старый баланс и отчет о прибылях или вновь получившийся? Помогите, пожалуйста, разобраться!

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Перечитала про вычитаемые временные разницы...
    Действительно:
    "Вычитаемые временные разницы образуются в результате:
    излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена в организацию, а принята к зачету при формировании налогооблагаемой прибыли в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах;"
    чистая прибыль -она увеличилась на сумму переплаты по налогу.
    А в отложенных налоговых активах эта сумма появидась? Получается, что правильно...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    А сальдо по сч 84 на конец года обязательно должно совпадать со строкой 190 (чистая прибыль отчетного периода) в отчете о прибылях и убытках (Форма 2)

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А сальдо по сч 84 на конец года обязательно должно совпадать со строкой 190 (чистая прибыль отчетного периода) в отчете о прибылях и убытках (Форма 2)
    Только если фирма первый год работает

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    1)Объясните мне глупой: Где в балансе должна отражаться сумма переплаты по налогу на прибыль, то что в оборотке по дебету 68.4.1.
    2) Если все оставить по старому, т.е. на начало года есть дебетовый остаток по сч68.4.1, то в балансе я нигде этого не вижу.
    Если сделать как советуют по ссылке в 1С, то в активе баланса эта сумма появляется строке 145(Отложенные налоговые активы), а в пассиве она встала в строку624 (задолженность по налогам и сборам)Как же должно быть? Вся печаль в том, что вся отчетность уже сдана.

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если все оставить по старому, т.е. на начало года есть дебетовый остаток по сч68.4.1, то в балансе я нигде этого не вижу.
    240
    Если сделать как советуют по ссылке в 1С, то в активе баланса эта сумма появляется строке 145(Отложенные налоговые активы), а в пассиве она встала в строку624 (задолженность по налогам и сборам)
    Так у вас переплата была? Тогда у вас с 240 строки сумма должна была уйти в 145. А в пассиве без изменений

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    Кое-как разобралась, но у меня все-таки вопрос: принципиально может быть сальдо по сч 68.4 на 01.01.2008 или это бухгалтерская неграмотность?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)