×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2007
    Сообщений
    185

    Нужна срочно помощь!!! Счет 68.4 в 1С

    По итогам года, после реформации баланса у меня висит сальдо дебету сч.68.4.1 "Расчеты с бюджетом" и по кредиту сч.68.4.2 "расчет налога на прибыль", ну и само собой по дебету счета 68.4 (Переплата налога на прибыль). Должны ли оставаться остатки на счетах 68.4.1 и 68.4.2?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,123
    Должны ли оставаться остатки на счетах ...и 68.4.2?
    Нет. Вручную на 68.4.1. Должно соответствовать декларации по налогу на прибыль.
    Я - блондинка, мне можно.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2007
    Сообщений
    185
    У меня соотвествует только 68.4, а по субсчетам не знаю что делать...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2007
    Сообщений
    185
    Не соображаю уже вообще, вручную с какого на какой счет?

  5. #5
    Клерк Аватар для Элена
    Регистрация
    04.09.2006
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от romoksa Посмотреть сообщение
    Не соображаю уже вообще, вручную с какого на какой счет?
    д-т 68.4.1 к-т 68.4.2 - по бюджетам

    причем делать вы это должны были 28 числа каждого месяца (или квартала)
    Чем больше умничаете, тем сильнее вас не любят

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2007
    Сообщений
    185
    Да уж только что на бумаге прикинула эту проводку. Дело втом что я ежемесячно не перекидывала. Понятное дело 4-ый квартал я и сейчас могу, а как быть с 1,2,3 кварталом 2007 года? Если я сейчас перекину за те кварталы, это отразится на балансе за 1 кв, 2 кв. и 3 кв.? Можно ли это сделать один раз в конце года?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Можно ли это сделать один раз в конце года?
    Можно, ни на что не влияет.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    что за глупости. в 1 с всё правильно задумано
    68.4.1- это проплата налога на прибыль
    68.4.2- его формирование, с помощью счетов 77, 09 (ПБУ 18/02). Обычно это формирование осуществляется автоматически "Закрытием месяца", с учетом сумм, сформированных с начала года, поэтому если вручную 68.4.2 закрывать, то при следующем закрытии месяца появятся искажения.
    Если вы ПБУ 18/02 не используете, то можете (если вам так мозолит глаза это сальдо) закрыть я думаю 1-ой проводкой в конце года

    Но вообще, чтобы получить цифру, соответствующую Декларации, вполне достаточно сделать оборотку без субсчетов- просто 68.4

  9. #9
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,123
    Аноним, т.е. у Вас будет вечно "висеть" и накапливаться от года в год дебетовый остаток по 68.4.1 с разбивкой по бюджетам и кредитовый по счету 68.4.2. Т.е. в балансе отражаете задолженность перед бюджетом, только неизвестно перед каким. Вот тогда действительно
    появятся искажения
    Я - блондинка, мне можно.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2008
    Сообщений
    161
    что -то не могу понять, а зачем надо делать проводку Д 68.4.1 К 68.4.2.
    получается сумма по сч.68.4.2 бдет висеть

  11. #11
    Клерк Аватар для Элена
    Регистрация
    04.09.2006
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    68.4.1- это проплата налога на прибыль
    68.4.2- его формирование,

    Вы налог на прибыль формируете??
    Вот поэтому и надо делать на 68.4.2, а потом их просто перекрыть.
    Чем больше умничаете, тем сильнее вас не любят

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2007
    Сообщений
    185
    Всем большое спасибо. Очень помогли разобоаться!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)